你好,这个是需要申报收入的,相当于你们是做服务,你们的服务收入要申报

超过三十人人,招几个残疾人是怎么计算的?招几个残疾人可以免交残保金?残疾人入职年限,入职时间有要求吗,只有一个月入职过可以免残保金吗
你好老师请问往来负数,是需要重分类,调表不调账是吗?是指给税务申报的报表做调整吗?账上不做任何改变?
超过三十人,找招多少残疾人,可以不交残保金?招的残疾人有什么标准吗
超过三十人,找招多少残疾人,可以不交残保金?招的残疾人有什么标准吗
3年前采购没有收到发票,做的暂估入户,会计在所得税汇算的时候也没有处理,在明年所得税汇算的时候可以处理吗
老师社保是这个月是25好还是27
老师,我们支付了一年的租金,没有收到发票 支付租金时: 借:预付账款-房租 贷:银行存款 摊销时: 借:管理费用-房租 贷:长期待摊费用-房租 收到发票时: 借:长期待摊费用-房租 贷:预付账款-房租 这里处理可以吗
老师问下,计提医社保和发放工资的会计分录。有代扣基本养老保险,失业,工伤和生育险,医保这块的分录要怎么做
老师会计公司把帐给我们了,按什么录入软件系统啊
应付职工薪资是计入实发的工资,还是计提的工资
那我按照财政拨款算收入吗?计算收入的计税基础是什么
你你好,这个就是你们取得的收入部分做计税基础。
差额计税吗?因为不会开票给财政局,但是转钱给代理的公司,他又开票给我,那这个票我能作为成本吗?而且我是按照取得收入做无票收入交税吗
你好,你这个可以按差额征收。
现在问题是这样的,打个比方,财政局给我拨款100万,我转给代理公司90万,代理公司给我开票90万,那按照差额征税,我只申报10万的收入,那我收到的90万的成本票怎么做账呢?
你好,这个你正常做,只是你申报收入是差额征收。
意思是账务上按照财政局收到的100万做收入,收到的90万发票做成本,10万是利润,然后税务上申报直接申报10万的收入,是这样吗?账务和税务收入不一致可以吗
你好,是的,原理就是这样子的,你可以看一下学堂其他的差额征收的课程。