你好,你看一下你期初的对不对得上?上一个月,对不对?得上?

老师你好,科目余额表的主营业务收入可以有余额吗,难道不是月末都要结转到本年利润吗?为什么我们项目上的余额表里主营业务收入一直在累积
老师,我是2023.3月建账,前面会计做的科目余额表只有主营业务成本,没有收入,季报利润表上,营业收入就为0,这个账要怎么调呢
为什么科目余额表里的营业收入本期发生额合计,和增值税申报表里的本月数,对不上呢
老师,科目余额表的成本总额,对不上利润表的成本是什么原因呢
老师资产负债表不平的原因是什么?明细账的本年利润余额在借方,为什么科目余额表中本年利润在贷方?而且损益结转后科目余额表中本年利润贷方是主营业务收入和营业外收入的2倍?原因是什么?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
2024年的第一个月就不对,隔了1万多元
你好你要看一下明细账,看是哪里对不上,是不是有负数?
老师我看了,没有负数的情况呢
你好那你看是差了哪一笔?
去看明细账。把差额算一下,看是哪一笔的。
老师我刚刚一笔笔的对了,发现1月份有笔借:主营业务成本,我做成了借:主营业务收入,7月份的时候,调回了借,主要营业成本,贷:主营收入,但累计余额怎么不对啊?相差的数就是当时做错的那一笔
你好,意思是说在7月份就不对了,是不i是
1月份的时候就不对,我把主营业务成本做成了主营业务收入,导致收入少了,后来7月份我发现了,就把账调过来了,但累计余额还是不对
你好,这个到7月份来说正常应该累计是对的。
是呢,我反复看了不知道是什么原因
老师麻烦您帮我看一下
你好,对呀,你做了这两笔之后应该就是没问题的。累计数据应该是对得上的。
是呀,然后很奇怪我调账的那个月结转损益的时候,竟然又没有这一个主营业务收入3600的这一笔
你好,你把他的这个借贷方重新做一遍看看。用相反的方向负数
不好意思老师,我刚刚又看了那个结转损益的时候有调的两笔账,然后除了1月份的本月数是对不上,其他的每个月都对得上,就是累计余额总是隔那个差额
你好,那就没问题了。
但是本年累计数对不上呀
你好,这个本年累计因为你做了相反的科目里面去了,所以导致对不上。
哦哦,明白了,所以说损益类的科目,借贷方向一定要按要求来记账对吗,比如收银行的利息,就必须是借,银存,借,财务费用负数(不能做贷方),就是这个道理是吗?否则会影响利润表的本年累计
你好,是的,就是这样子的。