你好,是不可以这样处理的 买卖合同计税依据,按买卖合同的合计金额。 主营业务成本,与购进的合计金额没有必然相等的关系

印花税购销合同计税依据主营业务收入到底含不含税
印花税购销合同计税依据主营业务收入到底含不含税
购销合同印花税,如果没有合同,取哪里的数作为依据,是主营业务成本还是主营业务收入?
老师,缴纳买卖合同印花税水源是主营业务收入和主营业务成本吗?假如我查明细
小规模印花税的买卖合同计税依据,可以用:主营业务收入+主营业务成本吗?
跨境物流仓储公司的客户都是会员制的,会员数整体达到上万个,会员在平台先充值后下单消费扣卡上余额,像这种每天的凭证应该怎么做?
请问老师,我们公司是生产销售刹车片的,有一些产品几年都未销售的产品销售价已经降低很多,需要调整这些产品的价值,应该怎么做?
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
那就是用采购合同的金额+销售合同的金额做合计就好吗?
你好,是的,是这样的
如果6月签的合同,7才履行具体的业务,这部分合同金额是不是应该算在七月印花税内?
你好,不是的。印花税是按合同签订情况申报,而不是按履行合同情况来申报的
老师,那假如6月签订的合同,7月才收到,已经错过6月申报期,可以计算到7月吗?
你好,正常情况是不可以的,因为税款的 所属期不对。
老师,如果此类情况已经发生了,该怎么申报计算计税依据呢?
你好,就是签订合同的次月,就按合同签订情况,统计计税依据的金额啊。(需要做到及时,而不是随意跨月)