同学你好参考以下看看,在金蝶软件中设置“以前年度结转损益调整”科目的步骤如下: 1. 新增科目: ● 登录金蝶软件,进入基础设置模块,找到会计科目管理。 ● 在会计科目管理中,点击“新增”按钮。 ● 输入科目代码(可根据企业的科目编码规则自行设定,例如“6901”等)和科目名称“以前年度损益调整”。 ● 选择科目类别为“以前年度损益调整”,然后点击“保存”。 2. 指定结转科目: ● 完成新增科目后,进入结转损益设置界面。一般在财务会计或总账模块下能找到“结转损益”功能。 ● 在结转损益设置中,找到“以前年度损益调整”科目对应的结转科目设置区域。通常系统会提示您指定该科目的结转去向。 ● 根据会计准则,以前年度损益调整科目的余额应转入“利润分配——未分配利润”科目,所以在此处选择“利润分配——未分配利润”科目作为“以前年度损益调整”的结转科目。 3. 保存设置:完成上述指定后,保存结转损益的设置。这样在下次进行结转损益操作时,系统就能够正确识别并处理“以前年度损益调整”科目了。

请问金蝶k3在结转损益时提示本年利润科目未设置或不存在什么办?
老师,您好!审计进行了以前年度损益调整,分录为借:未分配利润 贷:以前年度损益调整,月末以前年度损益调整科目在贷方,需要进行结转吗?结转是分录怎么做呢?
金蝶在结账时显示,结转损益模板“以前年度结转损益调整”科目未指定,应怎样设置
老师好,我公司金蝶系统的以前年度损益调整科目结转损益的时候直接结转到利润分配应付利润里面,想问一下,我年底需要把这个余额结转到利润分配未分配利润科目吗
你好老师,去年发票入账这样 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 结转时:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ?
新产品的委外研发支出如果核算
研发支出如果未研发出成果,月末可以不结转吗
什么是关联企业,怎么定义的
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢