老师的这个是记入借管理费用,福利费。贷应付职工薪酬,福利费 然后在支付的时候借,应付职工薪酬,福利费贷,银行存款。
老师,如果收到预付款学生伙食费专款专用的,凭证 借_现金2万 贷_其他应付款2万 老师,这里贷其他应付款是不是代表其他应付款在贷方就是增加
老师,请问民办幼儿园预收秋季学生的5个月伙食费,我平时记在其他应付款的,现在有预收我不知道怎么记账凭证了。这个伙食费是专款专用的。
老师,请问如果代收幼儿园学生5个月的伙食费,我没有用预收,而是 借 现金 贷 其他应付款 幼儿园伙食费。请问月底确认的时候,我要怎么分摊这个伙食费。
老师,代收幼儿园伙食费记的是其他应付款,然后要支付伙食费,借其他应付款伙食费,贷现金,现在还要在这个伙食费里面还有多做一个老师的陪吃饭的费用,怎么做凭证,这个陪餐费要不要计提
幼儿园伙食费记的是其他应付款,幼儿每天吃饭都要有两个老师陪吃,请问老师每个月陪餐费怎么做凭证,先计提要怎么计提,是算福利费还是管理费
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?
是这样的学生伙食费交1000,老师交400,全部记在其他应付款1400,然后支付伙食费出去,幼儿1000,老师400,我想知道要怎么计提老师的费用,因为老师交的这个伙食费我是记其他应付款的,
你好,你这个不应该记在其他应付款了。 把它转到管理费用里面去。