老师的这个是记入借管理费用,福利费。贷应付职工薪酬,福利费 然后在支付的时候借,应付职工薪酬,福利费贷,银行存款。
外账不做了,都需要外账公司给提供哪些资料给公司
老师 ,就是我们是制造业 然后前期没有库管 也不知道 领用了什么材料,结果到了 这个月 发现早就领完了 那么 我现在怎么做分录 什么时候填写领料单呢?
工作中辅助核算和进销存明细,别的没有特殊了吧,正常做凭证就行了吗
老师员工请假里包括星期天,星期天扣工资吗?
收到的一年房租发票,是一次性入账吗?
请问老师,单位有名职工停薪留职了,个税系统里面他的信息怎么申报呢?
老师 每个公司都需要交水利基金吗
老师,你好,国内运费只有运单号没有订单号怎么匹配她每单运费对不对啊
老师,我想自询一下,如果公司2024年末总资产超5000万,在2025年1-5月期间,是否还是按小微企业,等汇算清缴完之后,从6月起才不能享受小微企业的 优惠政策
窃入式软件确定知道软件的开票金额?
是这样的学生伙食费交1000,老师交400,全部记在其他应付款1400,然后支付伙食费出去,幼儿1000,老师400,我想知道要怎么计提老师的费用,因为老师交的这个伙食费我是记其他应付款的,
你好,你这个不应该记在其他应付款了。 把它转到管理费用里面去。