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请教下,采购货物,供应商的收款账户是第三方,收到发票是供应商抬头开来的,这个怎么做分录

2024-10-23 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-23 13:38

你好,这个你可以借其他应收款贷,银行存款。 然后再借应付账款,贷其他应收款。

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你好,这个你可以借其他应收款贷,银行存款。 然后再借应付账款,贷其他应收款。
2024-10-23
同学你好 谁抵扣这个进项呢 你给客户开什么发票
2022-05-26
这个是不可以的。 发票没来的话做暂估入账。 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 发票来的时候冲掉上面的会计分录,按正确的入账。
2021-06-24
您好,分录为 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费--应交增值税--销项税额
2020-08-27
你好,那当时你支付的分录怎么做的?
2023-07-18
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