清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 结转固定资产清理科目余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
请问固定资产报废了,怎么做账务处理,
固定资产电动车报废了,卖了废品,100多块钱,可以不用来固定资产的发票吧,可以做固定资产清理入账吧
二手固定资产交报废,账务怎么处理,报废的钱比原价多
老师固定资产报废怎么处理,没卖钱直接丢了,财务怎么做账
固定资产报废走保险理赔流程,加了几百块钱换新机,怎么账务处理,固定资产卡片怎么处理
电子税务局里怎么查询未申报表
家权老师,请问绿化公司购入洒水车,进入运输工具折旧,残值可以为0吗
去年做了一次利润分配,只有一天会计分录借 利润分配-应付利润 贷:银行存款 没有结转分录,这条分录对吗?不对的话应该怎么调整
休产假的员工公司只支付社保费,不发工资。怎么申报个税?
朴老师,请问绿化公司购入洒水车,进入哪个固定资产类别比较合适?
电子税务局改成财务负责人了,亿企财税也需要设置成开票员吗
你好我应付供应商A项目479300(扣除了服务费101700),应付供应商B项目147115元(扣除了服务费38900)应转给商家626415元,另外五家的服务费合计210788 我一共合计一笔转给供应商415627,但是我在记账的时候要怎么分别体现这415627?
老师好,统计局的产值是怎么计算的?请老师详解
老师您好,现在我们有家公司跟我们合作,她员工私户打款到我们公司,我们开咨询服务发票给他们公司,底下备注对应员工名字,可以这样操作嘛
老师我们生产单晶硅棒和多晶硅棒两种产品。我月末生产成本,材料,人工,制造费用都归集好了。我现在要归集分配到单晶硅棒和多晶硅棒去。我按照产量比例分摊生产成本可以吗???
汽车废铁卖了,没给对方开票
不管是否开票,都是一样的算税
二手车卖的时候不交税
公司销售是要交税的哈
按3开,按2报
中间的1?咋弄呀,优惠吗
中间的1%就是在减免税明细表减免
减免的咋做分录
直接体现在营业外收入/支出就行
老师,营业外支出就选那个非流动资产净损失
选那个对吗
是的,就是那样子的