登录电子税务局:使用企业的账号和密码登录当地的电子税务局网站。
进入“我的信息”页面:在电子税务局主页上点击“我的信息”,然后选择“纳税人信息”。
查询一般纳税人资格有效期起:在“纳税人信息”页面中,找到并点击“资格信息”,查看一般纳税人资格的有效期起始日期。
进入证明开具界面:返回电子税务局主页,点击“我要办税”,然后选择“证明开具”,接着点击“打印一般纳税人证明”。
设置文书制作日期:在“打印一般纳税人证明”界面中,将“文书制作日期起”设置为一般纳税人资格有效期起的日期,将“文书制作日期止”设置为有效期起同年的12月31日(例如,如果一般纳税人有效期起是2020年6月1日,那么文书制作日期起应为2020年6月1日,文书制作日期止应为2020年12月31日)。
查询并打印证明:设置好日期后,点击“查询”,系统会显示相关数据。确认数据无误后,即可点击“打印”按钮,打印出一般纳税人证明。
老师您好!请问公司员工的个税证明在哪里可以开具,电子税务局可以吗?谢谢!
老师 小规模纳税人 税局代开专票 在电子税务局怎么操作啊 谢谢
老师您好,请问一般纳税人资格证明在电子税务局哪里打印下载,谢谢!
请问老师,电子税务局怎么开具清税证明
老师好,一般纳税人证明电子税务局上能开吗
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?