这个凭证都是一样的。借,应收账款贷,以前年度损益调整,应交税费应交增值税
去年的发票冲红重开要怎么做分录?
去年的材料成本发票,今年红冲了,并开了正数发票,分录怎么写
今天对去年年末开的发票做了红冲然后又重新开了,请问开具的红冲发票和正数发票怎样做账?
去年开票1%今年红冲1%开正数票免税影响吗
去年的发票,今年可以红冲重开么
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,好。我们公司租的办公室,送宿舍,住宿的水电费是我们自己先掏,后公司报销。像这个分录我应该怎么做,算是福利费吗?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师,怎么查医保一整年个人 单位各缴费多少
达人不给开发票,装傻 怎么治 ?
老师你好,这个前面为什么要用账面价值
请问老师,甲方跟我们签的合同是13个点的围墙维修合同,我们只负责劳务,这样的话我们交的增值税税负率达到6%了,这是不是太高了,税务局会预警吗?
请问:2024年汇算清缴时,会计利润表中的研发费用是在管理费用下面的,在填报主表时,需要将研发费用从管理费用中拆出来,单独填报在研发费用这一栏上吗
如果不用这个以前年度损益调整,该怎么操作
上年度做的是借管理费用 贷预付账款
你好,你开了发票出去还是人家开给你的发票?
是人家开给我们的
你好,如果是人家开给你们的你可以用利润分配未分配利润这个科目,贷方仍然计入预付账款。
借利润分配–未分配利润 贷预付账款 就做这一笔分录就可以了吗?
你好,然后再做一笔同样的正数的凭证
老师是这样的吗?
你好,是的,就是这样子做。
好的,谢谢老师
你好不用客气的了