这个凭证都是一样的。借,应收账款贷,以前年度损益调整,应交税费应交增值税
去年的发票冲红重开要怎么做分录?
去年的材料成本发票,今年红冲了,并开了正数发票,分录怎么写
今天对去年年末开的发票做了红冲然后又重新开了,请问开具的红冲发票和正数发票怎样做账?
去年开票1%今年红冲1%开正数票免税影响吗
去年的发票,今年可以红冲重开么
李某自愿将持有甲公司出资额134万(占注册资本67%)的股权以人民币0元的价格转让给乙公司。税务局要求我们申个税以及印花税,请问,申报个税是申报哪个的个税?印花税是乙公司的印花税吗? 0元转让是不是全部0元申报?
老师你好!23年没有年审,怎么修复啊
海水产品*虾,免税吗
原料暂估可以吗?我们公司原料太少根本没有什么原料,生产外加剂
老师,我们分公司的车过户给总公司开发票的话是不是不能开专用发票,因为这个车辆的增值税之前有抵扣过
老师你好,企业是粮食收购企业,一般纳税人,增值税和企业所得税有哪些优惠
老师,以前报损的项目入了营业外税前扣除,现在有收回款。是调整以前年度。调整纳税和财报?
老师你好,请问公司+农业模式开具的免税发票,下游可以抵扣吗
投资总额和当前时间有效的投资方信息中投资金额之和不同
老师你好,民办非这个年检怎么报啊
如果不用这个以前年度损益调整,该怎么操作
上年度做的是借管理费用 贷预付账款
你好,你开了发票出去还是人家开给你的发票?
是人家开给我们的
你好,如果是人家开给你们的你可以用利润分配未分配利润这个科目,贷方仍然计入预付账款。
借利润分配–未分配利润 贷预付账款 就做这一笔分录就可以了吗?
你好,然后再做一笔同样的正数的凭证
老师是这样的吗?
你好,是的,就是这样子做。
好的,谢谢老师
你好不用客气的了