红冲进项发票后,该发票会在电子税务局的“查找取得的发票”界面显示为负数,因为它表示对原发票的冲销。而在“未勾选进项发票查询”界面中不显示,是因为这张红字发票已经处理过,不属于未勾选处理的范围了。这个界面主要用于显示还未进行勾选抵扣的正常发票。

我这个月只收到一张负数的进项发票,但是进电子税务局提醒我取得了两张增值税红字发票,哪里可以查询到吗
老师,我10月取得了一张蓝字发票后当月被销售方冲红重开了(这三张发票在同一个月)。我抵扣勾选时系统没显示红字发票跟重开的那张发票,我也不知道他冲红重开了,就把被冲红的那张发票认证了,新开的那张发票没有认证。这个我需要在认证系统跟申报系统怎么调整一下。
我们公司(购货方)3月对2张蓝字发票进行了部分红冲是销售折让(当时是已认证,未统计确认),销售方也开具了对应的红字发票给我们,现在4月报税,这两张蓝字发票不能勾选了,全量票查询显示已全部冲红,现在需要销售方对剩下的部分进行冲红,但是对方说只能全额冲红,因为我们没做统计确认,但是全额冲红就超过了蓝字发票金额,这种情况怎么办
老师我有一张纸质发票专票,还没有勾选这个月在税务数字账户没找到这张票,但是在全电发票里有这张票,也没显示作废是什么原因呢,上个月已经做了待认证进项
我司是购买方,在2023年收到一张进项发票已抵扣,但现在2024年7月才发现该张发票开多了,现在红字更正,请问电子税务局发票待勾选怎么又显示这张更正后的正数发票,但是红字负数发票又没在待勾选处显示。现在实际抵扣数额,与我们账务不匹配了。请问要怎么处理
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
你好,我是超市的内账会计,如果在盘点的过程中有盘盈商品,那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算?
老师,我们注册的农业有限公司,自产蔬菜销售,有时不够卖也会采购一些销售,有什么注意事项,采购跟自产的需要注意什么,给客户开具的发票上面没有自产自销字样可以吗
老师,你好,我公司员工1900元社保他是全额付的,为了方便操作,我们让他把单位部分1300元自己转入公司,个人部分从他工资里扣,那这个1300元我公司收到款怎么做账
董孝彬老师,之前我公司得个税是代理记帐在申报,我现在要自己申报,该怎么操作呢?该注意些舍什么?一个公司的个税扣缴端可以两台电脑(代理记账的电脑和我的电脑)同时登陆吗?
季度收入没有超过30万,无票收入怎么平账呢?
那下个月报增值税时,首先要先勾选进项发票,然后填写附表一附表二等等。如果本月开具发票税额1万,红冲的这张发票500,留底2万。那么要想这个月不交增值税,需要勾选一万零五百的进项发票吗?
对的,如果你想在这个月的增值税申报中实现不交税,你需要确保勾选的进项发票总额能够抵消你的销项税额。根据你提供的数据,销项税额为1万(开具的发票)减去500(红冲的发票),即9500元。再加上留底的2万,总销项税额为29500元。因此,你需要勾选至少29500元的进项发票来实现不交税的目标。
不对吧,我们是购买方取得的发票500,被我们抵扣之后又红冲了,需要进项税额转出。1万是本月开具的发票。留底2万,要是想要不交税,需要勾选一万零五百的进项呀?
抱歉,我之前理解有误。确实如你所说,如果本月开具的发票税额为1万,红冲的进项发票500,留底为2万,那么本月应该勾选的进项税额为1万+500=1万零五百元,以确保本月不需要缴纳增值税。这样可以使得本月的销项税额与进项税额相抵消。
我想问老师,这张500的红字发票只在取得的发票里面能查询,在认证勾选里查不到。那我填附表二的时候只填这500的进项税额转出就可以吧?
是的,你在填写附表二时,应该只填写这500元的进项税额转出。因为这张红字发票代表之前已抵扣的进项税额需要转出,所以在附表二中进行相应处理即可。其他的正常进项税额则按照正常程序勾选和填报。
谢谢老师
不客气,有其他财会问题随时欢迎咨询!