您好 把红冲的进项税额转出 然后把没勾选的再勾选抵扣

客户发生跨月退票,没有抵扣,然后我们自己开红字信息表冲红了这张发票,但在打印的时候这张发票的票面被打错了,打成了其他票,然后我就在系统直接作废了这张红字发票。然后之前的红字信息表这样,那我现在是重开信息表然后冲红吗?
老师好!我在打开增值税认证平台时,系统提示有一张红字发票。那么多的供应商。我怎么能快速查到是哪一张发票被红冲了呢?
老师,我上个月做10月份账时,抵扣了一张发票,后面对方说开错了,需要重新开,我这边就给对方开了一张红字信息表,对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了,需要重新再增加勾选发票,我将进项抵扣发票反统计,反撤销时,冲红那张发票就勾选不上了?请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作?
我们属于润滑油销售,11月下旬发现厂家开错了一张发票,但我已勾选入库,需要我开一张红字信息表,厂家才能开红字发票,根据系统提示我先抵扣勾选本发票,厂家开红字发票。12月申报十一月的报表,提示要进项税额转出,但发票勾选系统没有我开信息表的那张发票,怎么办?而且进项税额系统提示跟我的发票也不一致
老师,我10月取得了一张蓝字发票后当月被销售方冲红重开了(这三张发票在同一个月)。我抵扣勾选时系统没显示红字发票跟重开的那张发票,我也不知道他冲红重开了,就把被冲红的那张发票认证了,新开的那张发票没有认证。这个我需要在认证系统跟申报系统怎么调整一下。
我记得个别报表商誉是不体现的 不单独做账的,为什么财务软件资产负债表会有商誉这个科目呢 在哪里用的上这个科目
小规模法人一定要交社保吗
老师,化验室用的器血,器具,显微镜,天平,浊度仪,管,瓶,蒸溜器,量杯,量瓶,通.风厨等记入管理理,还是记入制造费里?
请问老师,单位2025年度处置了很多笔固定资产,有的是处置收益、有的是处置损失,总体是处置的收益,企业所得税汇算清缴,还需要把损失的放到A105090么,还是说总体是处置的收益(放到营业外收入了)就不用填写A105090了呢。
个体工商户分小规模纳税人和一般纳税人吗?
老师您好,申报个人所得税,上个月系统正常申报的个税也导出报表了,这台电脑重新更新了一下,但数据也都导入导出了,现在要申报个税正常导入工资表,按标准模板,但是一导入,也说格式不对,说这些人员的身份信息不存在 有什么办法解决
一般纳税人都交什么税,税率是多少?
个体工商户只能一个名字,,每月分利润的时候其他股东的钱,是可以直接公户发放,还是必须打到法人私户,法人再分?
老师,请问待转销项税额是哪个科目,谢谢
老师,请问一下,前两天老板购买一批货物,因为要给对方装卸费,对方要求打款到他的私户,否则不做交易,我只能跟老板提议把他的工资发给他,然后由他自己用个人卡去付装卸费,谁知道过两天卡老板卡就被封住了,不会是因为这个原因吧?(董孝彬老师)
这三张发票都是10月份的,我已经把10月11月的税都申报完成了。
那可以下个月申报的时候再操作 税务没有比对到异常吗?
是我自己今天发现的问题,税务没有联系我,当时认证时被勾选的那张发票显示正常状态,税额也被勾选统计了。
那您确定对方确实红冲了 对吗
是的。确定冲红了。
那下个月申报的时候 把对方红冲的进项税额转出 另外一张勾选抵扣
这个红冲已经跨了两个月了可以下个月操作吗,税务局会不会让我更正10月的报表,我这张发票税额挺大的,我比较担心。
那您没有勾选的发票金额多少?跟红字发票金额一样吗? 对方什么原因要红冲?红冲后有没有补开发票给您
如果更正申报补税的话我们企业承受不起的这个金额。
对方会给您补开发票吗?
10月份已经补开了,当时系统没显示,我也没有勾选。
那没事的哈 如果您更正申报后 可以不缴纳税款 等到下个月申报的时候把补开的发票勾选 然后抵扣税 只是这样会有滞纳金
老师还有其他办法吗,我的税额1百多万,滞纳金都好几万。
对方把三张发票交付后 红冲的时候有没有告知您单位?
现在是数电发票,对方冲红重开后没告诉我们,他的开的发票都是我们自己在系统里边下载。
我这边都是需要交付确认一下 不轻易去勾选 怕有问题 那我这边就只有我说的这种方法 或者您找税务沟通下 看能否不交滞纳金 就让您12月份转出再抵扣 更正后12月份勾选 系统自动有滞纳金的