您好 把红冲的进项税额转出 然后把没勾选的再勾选抵扣

老师好!我在打开增值税认证平台时,系统提示有一张红字发票。那么多的供应商。我怎么能快速查到是哪一张发票被红冲了呢?
老师,我上个月做10月份账时,抵扣了一张发票,后面对方说开错了,需要重新开,我这边就给对方开了一张红字信息表,对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了,需要重新再增加勾选发票,我将进项抵扣发票反统计,反撤销时,冲红那张发票就勾选不上了?请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作?
我们属于润滑油销售,11月下旬发现厂家开错了一张发票,但我已勾选入库,需要我开一张红字信息表,厂家才能开红字发票,根据系统提示我先抵扣勾选本发票,厂家开红字发票。12月申报十一月的报表,提示要进项税额转出,但发票勾选系统没有我开信息表的那张发票,怎么办?而且进项税额系统提示跟我的发票也不一致
老师,我10月取得了一张蓝字发票后当月被销售方冲红重开了(这三张发票在同一个月)。我抵扣勾选时系统没显示红字发票跟重开的那张发票,我也不知道他冲红重开了,就把被冲红的那张发票认证了,新开的那张发票没有认证。这个我需要在认证系统跟申报系统怎么调整一下。
我们公司(购货方)3月对2张蓝字发票进行了部分红冲是销售折让(当时是已认证,未统计确认),销售方也开具了对应的红字发票给我们,现在4月报税,这两张蓝字发票不能勾选了,全量票查询显示已全部冲红,现在需要销售方对剩下的部分进行冲红,但是对方说只能全额冲红,因为我们没做统计确认,但是全额冲红就超过了蓝字发票金额,这种情况怎么办
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这三张发票都是10月份的,我已经把10月11月的税都申报完成了。
那可以下个月申报的时候再操作 税务没有比对到异常吗?
是我自己今天发现的问题,税务没有联系我,当时认证时被勾选的那张发票显示正常状态,税额也被勾选统计了。
那您确定对方确实红冲了 对吗
是的。确定冲红了。
那下个月申报的时候 把对方红冲的进项税额转出 另外一张勾选抵扣
这个红冲已经跨了两个月了可以下个月操作吗,税务局会不会让我更正10月的报表,我这张发票税额挺大的,我比较担心。
那您没有勾选的发票金额多少?跟红字发票金额一样吗? 对方什么原因要红冲?红冲后有没有补开发票给您
如果更正申报补税的话我们企业承受不起的这个金额。
对方会给您补开发票吗?
10月份已经补开了,当时系统没显示,我也没有勾选。
那没事的哈 如果您更正申报后 可以不缴纳税款 等到下个月申报的时候把补开的发票勾选 然后抵扣税 只是这样会有滞纳金
老师还有其他办法吗,我的税额1百多万,滞纳金都好几万。
对方把三张发票交付后 红冲的时候有没有告知您单位?
现在是数电发票,对方冲红重开后没告诉我们,他的开的发票都是我们自己在系统里边下载。
我这边都是需要交付确认一下 不轻易去勾选 怕有问题 那我这边就只有我说的这种方法 或者您找税务沟通下 看能否不交滞纳金 就让您12月份转出再抵扣 更正后12月份勾选 系统自动有滞纳金的