您好!即使社保费是当月缴纳的,如果财务报表截至日期前未实际支付,还是需要计提社保费用的。这样做是为了确保费用与其对应的收益在同一期间内确认,符合会计的权责发生制原则。
你好,老师,社保费当月缴纳的上月的社保还是当月的社保
老师您好,当月缴纳当月的社医保需要 计提吗 借:管理费用—社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬- 贷:银行存款 还是 直接 借 :管理费用-社保 贷:银行存款
当月做账 有一个计提社保和缴纳社保,缴纳的就是当月社保费用 ,计提是计提啥时候的呢,为啥计提呢
老师好 当月缴纳的社保费 还用计提吗 如果不计提 怎么做分录
老师工资要计提当月的,但是社保是当月缴纳当月的,那社保咋计提?比如3月计提3月的工资,那社保就是缴纳当月的社保还要计提吗?
您好~想咨询下:小额零星支出的汇款用途 一般怎么写?
B公司挂靠A公司,A公司开出6个点的专票,收到B公司开的1个点普票,如何计算B公司应承担的A公司税差
出口视同内销的企业只报增值税申报表和内销申报一样对吗??还需要申报出口页面的报表吗?
老师,A委托B代理出口,出口报关是以B的名义报关出口对不,那么 B确认收入,进项发票也开给B对吗
建筑公司感谢周边村民对工程施工的帮助,买了大米,油,发放村民,应如何做分录
老师,出口许可证上的金额是货物净值,不包含报关费和货物抵达港口费,报关金额是FOB 这样可以吗?
对方公司要求每月开普票,我司是一般纲税人。可以用个体户的代开10万以下普票,不用成本票那我车上吗
老师,我司之前没有核算成本,所以委外的加工费放在制造费用里面。然后我核算成本要根据全盘给的制造费用去分摊吗?那她这委外加工费是入库的加工费吧。不是领出吧
供应商赠送一堆配件给我们,我们按正常定价报关,但是工厂不开票给我们,这种正常报关又没有进项合规吗?应该咋操作呀?
老师,一般纳税人销售干果礼盒的税率是多少?
老师 您好 是先缴纳后补提吗,或者麻烦您发下具体分录
您好!通常是先计提社保费用,然后在实际缴纳时进行冲销。具体分录如下: 1. 计提社保费时: 借:管理费用/销售费用等(相应费用科目) 贷:应付职工薪酬—应付社保费 2. 实际缴纳社保费时: 借:应付职工薪酬—应付社保费 贷:银行存款 这样操作可以确保会计记录的准确性和完整性。
好的 谢谢
不客气,有其他财会问题也可以随时提问,我在这里帮您解答。祝您工作顺利!