您好!即使社保费是当月缴纳的,如果财务报表截至日期前未实际支付,还是需要计提社保费用的。这样做是为了确保费用与其对应的收益在同一期间内确认,符合会计的权责发生制原则。

你好,老师,社保费当月缴纳的上月的社保还是当月的社保
老师您好,当月缴纳当月的社医保需要 计提吗 借:管理费用—社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬- 贷:银行存款 还是 直接 借 :管理费用-社保 贷:银行存款
老师好 当月缴纳的社保费 还用计提吗 如果不计提 怎么做分录
计提社保 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 付社保费 借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷:银行存款 对吗? ,计提缴纳做一张凭证可以吗? 社保是当月缴纳当月是吧
老师工资要计提当月的,但是社保是当月缴纳当月的,那社保咋计提?比如3月计提3月的工资,那社保就是缴纳当月的社保还要计提吗?
之前作为固定资产购入的设备,现在卖给客户,开票要怎么开具呢?
老师,像这种出口退税怎么理解。发票是国内开给香港的一家公司。但是实际是国内公司直接发货到客户。客户是昆山的。
老师会计成本核算中半成品的出入库需要记录吗?还是只要记录产成品出入库和原材料出入库报表就行了
我们是国外项目,现在领导要我管现金,我们公司有保险柜,国外项目存在着汇率1:30,1000元人名币可以换成3万元第纳尔,工作平时有给员工报销、预支款给员工采买东西,给员工换钱,收到1000元,第纳尔就要支出3万元,需要做一个表,可以帮我设计一下吗?需求明确知道第纳尔还有多少钱和人民币还有多少钱?
找郭老师,账上是余额500元,早上老板娘要订货就存钱进来3万,那先不订货了,把这3万还给老板娘,就平账了,老板娘收到了三万了
资产原值是含税还是不含税?
老师我想问一下 香港的公司 合同上面是盖什么章呀?
老师,麻烦你帮我看看这个进项税是不是需要结转,分录怎么做呢!
出口免退税,上月申报收入0税发票金额发票开错了,次月冲红了,次月冲红发票该怎么做申报
老板要补缴7年社保,这个要如何计算,有公式吗
老师 您好 是先缴纳后补提吗,或者麻烦您发下具体分录
您好!通常是先计提社保费用,然后在实际缴纳时进行冲销。具体分录如下: 1. 计提社保费时: 借:管理费用/销售费用等(相应费用科目) 贷:应付职工薪酬—应付社保费 2. 实际缴纳社保费时: 借:应付职工薪酬—应付社保费 贷:银行存款 这样操作可以确保会计记录的准确性和完整性。
好的 谢谢
不客气,有其他财会问题也可以随时提问,我在这里帮您解答。祝您工作顺利!