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我们是一般纳税人,之前是小规模的时候收到了一张专票,后来不知道的情况下抵扣了进项,税额是168,现在税务局让做转出,调申报表,怎么调,是要到税务大厅处理吗,并且还有滞纳金,2022.4月抵扣的,得多少滞纳金啊

2024-10-29 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-29 09:13

你好!对于之前错误抵扣的进项税额,需要在下一期的增值税申报时进行调整。具体操作是在增值税纳税申报表中的“转出项目”填写相应的税额。至于滞纳金的计算,通常是按照税额的日滞纳金率计算,具体比例和计算方法可以参考当地的相关税务规定。建议登录电子税务局系统查看具体操作流程,或直接咨询负责的税务机关。

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你好!对于之前错误抵扣的进项税额,需要在下一期的增值税申报时进行调整。具体操作是在增值税纳税申报表中的“转出项目”填写相应的税额。至于滞纳金的计算,通常是按照税额的日滞纳金率计算,具体比例和计算方法可以参考当地的相关税务规定。建议登录电子税务局系统查看具体操作流程,或直接咨询负责的税务机关。
2024-10-29
你好,当时的分录怎么做的?借管理费用,应交税费,应交增值税进项贷银行存款这个吗?
2022-11-10
你好   借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税  缴纳 “借  应交税费-应交企业所得税 营业外支出-滞纳金 贷银行存款  ”
2021-06-15
你好 借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等看没看 只需要做这一笔分录就好了 
2023-07-04
你好,这个财务公司和这个公司签合同了吗?
2023-05-29
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