:某企业基本生产车间生产甲、乙两种产品,4月份生产工人的计时工资为60000元,车间管理人员工资为10000元;甲产品生产耗用定额工时为3000小时,乙产品生产耗用定额工时为2000小时。该企业其他职工薪酬的提取比例为工资总额的40%。要求:按定额工时比例计算分配甲、乙产品生产工人工资费用;计算本月应计提的其他职工薪酬费用;根据以上计算、分配结果编制分配职工薪酬费用的会计分录。(1)工资分配率_12___、(2)甲产品应分配生产工人薪酬费用__36000__元、(3)乙产品应分配生产工人薪酬费用___24000_元、(4)甲产品应计提的其他职工薪酬费用____14400元、(5)乙产品应计提的其他职工薪酬费用___9600_元、(6)车间管理人员应计提的其他职工薪酬费用4000____元、(7)甲产品直接人工费用__50400__元、(8)乙产品直接人工费用33600____元、(9)应计入制造费用的职工薪酬费用____14000元、会计分录(10)____、(11)____、(12)____、(13)____

某企业基本生产车间生产甲乙两种商品。2020年6月份,生产工人的计时工资为180000元。车间管理人员工资为40000元,甲产品生产耗用定额工时16000小时,乙产品生产耗用定额工20000小时,该企业其他职工薪酬的提取比例为公司总额的40%。要求: (1)按定额工时比例计算分配甲.乙产品产工人工资 (2)计算本月应计提的其他职工薪酬 (3)根据上述计算和分配结果编制分配职工薪酬费用的会计分录
某企业生产甲、乙、丙三种产品,实际工时为:甲产品2000小时,乙产品1500小时,丙产品2500小时。根据工资结算凭证汇总的职工薪酬费用为:基本生产车间生产工人职工薪酬36000元,车间管理人员职工薪酬3500元,企业行政管理部门人员的职工薪酬费用2000元,专设销售机构人员职工薪酬2000元。 按实际工时比例计算分配甲、乙、丙三种产品的职工薪酬费用,并根据分配结果和所给资料编制职工薪酬费用分配的会计分录。
某企业2020年9月共发生职工薪酬费用150000元,其中基本生产车间生产工人薪酬100000元、基本车间管理人员薪酬10000元,供水车间薪酬15000元,行政管理部门薪酬20000元,销售部门薪酬5000元。该企业当月生产甲、乙两种产品,甲产品共200件、乙产品300件。甲产品生产工时记录显示的工人总生产工时为1500小时、乙产品工时记录显示的工人总生产工时为3500小时。要求:选择适当的标准计算分配本月薪酬费用,编制薪酬费用分配表,并根据分配表分配当月薪酬费用。
某企业2020年9月共发生职工薪酬费用150000元,其中基本生产车间生产工人薪酬100000元、基本车间管理人员薪酬10000元,供水车间薪酬15000元,行政管理部门薪酬20000元,销售部门薪酬5000元。该企业当月生产甲、乙两种产品,甲产品共200件、乙产品300件。甲产品生产工时记录显示的工人总生产工时为1500小时、乙产品工时记录显示的工人总生产工时为3500小时。要求:选择适当的标准计算分配本月薪酬费用,编制薪酬费用分配表,并根据分配表分配当月薪酬费用。
某企业 2020 年 10 月份应付职工薪酬总额为 120000 元,其中:生产工人工资88000元,基本生产车间管理人员和技术人员工资 4000元,运输车间工资10000元,供电车间工资6000元,销售机构人员工资2000元,厂部行政管理人员工资5000元,福利部门工资5000元。 基本生产车间生产甲、乙两种产品,生产工人计件工资分别为:甲产品15000元,乙产品13000元;甲、乙两种产品计时工资共计60000元。甲、乙两种产品实际生产工时分别为500工时、300工时。计时工资按实际生产工时比例分配。 要求: 按实际工时比例在甲、乙两种产品之间分配生产工人薪酬费用。 1、计算生产工人薪酬费用分配率以及甲、乙两种产品的分配额; 2、编制职工薪酬费用分配表; 职工薪酬费用分配表 2020年10月 单位:元 应借科目 成本、费用项无需 需分配直接计入生产费用 费用 总账科目明细科目 母 分配 分配标准 分配率分配额 合计 基本 甲产品 直接人工 生产 乙产品 直接人工 成本 小计: 制造费用 工资费用 辅助 运输车间工资费用 生产 供电车间工资费用 成本 小计: 销售费用 工资费用 管理费用 工资费用 应付职工薪酬 职工福利 合 计: 3、编制分配职工薪酬费用的分计分录。 1/1
老师,出票日,见票到期承兑,承兑,什么关系
老师,我们是小规模公司,管理收取租金物业等,这商铺是A公司2016取得的土地房产,那按现在的新税法,我们开租金发票是按5还是3
老师:A公司欠B个人20万借款,现在C公司替A公司还给B个人20万,请问A公司这笔账怎么做?C公司没有办法打给A公司,只能打给B个人
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
老师,在货运站台后台系统处理数据,这个开票怎么开呢,这个业务可以转售吗
鼎捷T100里的理由码费领是什么意思?
25年的暂估成本,26年汇算清缴前未收到发票,企业所得税调增,当汇算清缴申报结束了。比如6月才收到了25年的暂估成本票,税务上,是可以做汇算清缴更正申报嘛?会计入账上如何处理?
我们违约,客户让我们交违约金,说是罚款,我们只用药收据就可以了是嘛
住宿费和餐费开专票好吗?
老师您好,老板要求我们内账会计做的账和代账公司的一致,我们应该怎么做,求解