你好,这个对于公司来说是借,管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,非货币性福利。 然后再借应付职工薪酬贷,应付账款租金。

老师好!我有一问请求解答!2021年8月的账。现在才有一条分录,是借贷方向错了,科目和金额无误!当时录的是:借:其他应收款—仓库租金 2500 贷:管理费用—仓库租金 2500。。现在更正的话。第一步先红冲处理。。借:其他应收款—仓库租金 -2500 贷:管理费用—仓库租金 -2500。。。这样子红冲以后!然后第二次还要录一天正确。 因为属于已经跨越年度的更正了。所以用以前年度损益调整科目。那么:借:以前年度损益调整 2500 贷:其他应收款—2500。。。 这样子思路处理对吗!
老师您好,有一家劳务派遣公司,它的代发工资放在其他应付款—工资那里,现在这个余额是个负数。以前他们都没做不计提一直累积下来这个数有些大了,请问老师这个该怎么处理呢?他计提分录是这样的,借:应付;贷:主营业务收入,其他应付款
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
请问老师 公司账上有一笔借方-其他应收款 个人 1058元 是之前付给房东的房租,由于前期的账务错误,导致余额一直在账上,实际已经平了,我想处理掉这个余额,怎么弄比较好啊?
老师,2023租了宿舍给员工住,没有收到发票,之前会计做账是借其他应付款5600 贷银行存款5600。2024年我收到发票16800含之前5600的票,剩余11200未支付是1-8个月的房租,每月1400元。这样我要怎么处理啊?
出口退税销售普票开具求助贴 客户是一个很大的境外公司,我们公司在SAP中为客户只建有一个名称(如Philips),但是报关单上发出去的货物是发到不同国家,于是就有了境外收货人是Philips Japan/Philips Korea等等。这样的情况我在开具销售普票应该用哪个名称才是正确的?
快递代理公司,什么是中转费?直营业务员按照5.5元算是什么意思?公司业务员只负责取件,中转费不去单号费又是什么意思?谢谢你了。@朴老师
老师,建筑服务公司,买了10万多用途卡,可以开发票进公司费用吗,这些卡用来Song Li的,能做账进费用吗?
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
快递公司,什么叫直营业务员?
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
我们现在租他的房子,就用以前的欠款抵。老师麻烦把账务处理说清楚哈。(他前面的余额在其他应收款);另外这个房租是今明年的,还需要摊销吗?没有发票
你好,这个说起来应该慢慢的处理。 按月借其他应收款贷应付账款。
老师能把分录说得具体点吗?
你好你每个月借,管理费用,租金贷,应付账款好 然后每月抵减,借应付账款贷其他应收款