同学你好,你可以这样签订合同, 就写到手价 =1200 不论个人承担 还是公司 承担,交个税的金额是一样的=100 那么,税前是 1300元 因此,你签订合同时,就写 个税由个人承担, 那么,你交了后,发工资时,扣了100元就行, 给他 1100

老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
公司与跟人签订劳务合同,个人去税务局代开的劳务费发票,备注个税由支付方依法预扣预缴,总金额6万元,公司承担个税,给个人支付6万元,怎么做分录?
公司和个人老板签订包工包料的合同,个人老板到税务局代开了一张10600元的劳务发票,发票上注明了由我们公司代扣代缴个人所得税,10600的发票要交多少个税?怎么计算的?
老师好!我公司收到个人去税局代开项目劳务费的发票,备注栏:个人所得税由支付方依法预扣预缴或代扣代缴。这个月个税已申报缴税, 开票的这个人已将我公司代扣代缴的个税费款退回我公司,请问该怎么做凭证呢?
老板有两家公司,现在计划要把B公司股权转让给A公司控股,转让前,这两家公司都是自然人100%控股,现在转让B股权的时候,B公司有100万未分配利润,按账面利润缴纳20%个税的话,这部分利润,后续分红的时候,还需要缴纳20%分红个税吗?
请问老师我们公司是文化传媒公司,老板想在别的城市做10家门店用来做人力资源服务和劳务派遣,请问这10家店是用办事处还是公司的形式做?主体公司是文化传媒公司
老师运输公司同时销售砂石料 先开具了销售发票 进项发票月底才能开进来 被税务局认定虚开发票 怎么解决
老师 请教下 公司车辆买进38万 折旧了17万 现在以10万卖给了个人 请问要清理吗 分录怎么做 麻烦请教老师
老师,想问一下,我们店的话有服务员,有销售员,然后做工资的话,分录是记销售费用,还是管理费用啊,
老师,请问25年汇算清缴,由于公司没有钱缴纳社保,25年的社保都是欠缴的,我社保是没有做计提的,只补缴了24年的1-3月份的社保,请问工资薪资哪里社保要怎么样填写
2025.9月的银行现金管理服务费200万,去年没有摊销,今年补摊销可以吗? 公司小企业会计准则,不通过以前年度损溢调整,直接补记摊销在今年可以吗?
申报高企需要修改以前年度的凭证汇集到研发费用吗?
我们是一般纳税人公司,我看到资产负债表应交税额的部分比实际应缴纳数额多了800,需要怎么做凭证才能调平呢
公司想申请高新技术企业,需要改之前做好的会计凭证吗,现在很苦恼,不知道怎么做的,做辅助帐不行吗,25年的4季度企业所得税预缴申报表没有做这个申报,该怎么做现在?是直接年报汇算按高企报吗?
因为,你的个税已经交好了,就是100元 所以,不论签 都是税前 1300 个人承担时: 借:管理费用(按部门) 1300 贷:其他应付款 1200 应交税费-应交个税 100 公司承担时 借:管理费用(按部门) 1200 ( 这里冲抵了收回来的个税) 贷:其他应付款 1100 应交税费-应交个税 100
老师,我没看懂您说的。就这样说吧。假设合同签1200元,(1)由个人承担个税时,借:管理费用1200 贷:银行存款1100 贷:应交税费-应交个税100 这样这个人实际到手是1100 (2)由公司承担时, 借:管理费用1300 贷:银行存款1200,应交税费-应交个税100 这个人实际到手1200元,但是进管理费用的金额1300与合同及发票金额1200不相符。
真抱歉,没让你看懂, 对的,你的理解是正确的,‘ 公司承担了个税,所以,管理费用 会别一个个税 100
公司承担了个税,所以,管理费用 会多一个个税 100
也就是说,我们可以签订1200元的合同,然后 写分录借:管理费用1300 贷:银行存款1200 应交税费100。是吧老师?
签订1200元合同,同时合同约定,个税由公司承担,1200元为个人到手金额
这样的话,100元的管理费用是否有纳税调增,不能税前扣除的风险?
同学你好,不涉及纳税调整 实务中,只要交了个税就行 公司承担与个人承担 税法都是认可的 另外,企业所得税也是认的, 也可以税前扣除的,没有说 因为谁承担了,就纳税调整 还有, 合同,就按照 你的想法签订,能达到 效果就行
好的,谢谢老师
不客气同学,工作辛苦了,祝您生活愉快