同学你好,你可以这样签订合同, 就写到手价 =1200 不论个人承担 还是公司 承担,交个税的金额是一样的=100 那么,税前是 1300元 因此,你签订合同时,就写 个税由个人承担, 那么,你交了后,发工资时,扣了100元就行, 给他 1100

公司收到一张个人在税局代开的服务费发票,按合同约定,此笔费用由我司代扣代缴个人所得税,且个人所得税也应由我方承担,请问分录如何处理?代缴的个税是否以税单作为费用科目的凭证附件入账?所得税汇算清缴时此笔代缴个税是否要做汇算调增?
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
公司与跟人签订劳务合同,个人去税务局代开的劳务费发票,备注个税由支付方依法预扣预缴,总金额6万元,公司承担个税,给个人支付6万元,怎么做分录?
公司和个人老板签订包工包料的合同,个人老板到税务局代开了一张10600元的劳务发票,发票上注明了由我们公司代扣代缴个人所得税,10600的发票要交多少个税?怎么计算的?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
因为,你的个税已经交好了,就是100元 所以,不论签 都是税前 1300 个人承担时: 借:管理费用(按部门) 1300 贷:其他应付款 1200 应交税费-应交个税 100 公司承担时 借:管理费用(按部门) 1200 ( 这里冲抵了收回来的个税) 贷:其他应付款 1100 应交税费-应交个税 100
老师,我没看懂您说的。就这样说吧。假设合同签1200元,(1)由个人承担个税时,借:管理费用1200 贷:银行存款1100 贷:应交税费-应交个税100 这样这个人实际到手是1100 (2)由公司承担时, 借:管理费用1300 贷:银行存款1200,应交税费-应交个税100 这个人实际到手1200元,但是进管理费用的金额1300与合同及发票金额1200不相符。
真抱歉,没让你看懂, 对的,你的理解是正确的,‘ 公司承担了个税,所以,管理费用 会别一个个税 100
公司承担了个税,所以,管理费用 会多一个个税 100
也就是说,我们可以签订1200元的合同,然后 写分录借:管理费用1300 贷:银行存款1200 应交税费100。是吧老师?
签订1200元合同,同时合同约定,个税由公司承担,1200元为个人到手金额
这样的话,100元的管理费用是否有纳税调增,不能税前扣除的风险?
同学你好,不涉及纳税调整 实务中,只要交了个税就行 公司承担与个人承担 税法都是认可的 另外,企业所得税也是认的, 也可以税前扣除的,没有说 因为谁承担了,就纳税调整 还有, 合同,就按照 你的想法签订,能达到 效果就行
好的,谢谢老师
不客气同学,工作辛苦了,祝您生活愉快