你好,学员 借管理费用 贷应交税费
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师您好,我在1月份缴纳个税的时候,因为三方协议不合适,扣款一直失败,税管员就给我发了码,然后我自己缴纳了税款,我做的分录是借其他应付款 贷:应交税费-个人所得税/代扣代缴个人所得税,2月给我报销了这笔费用,我做了借应交税费-个人所得税/代扣代缴个人所得税。贷方银行存款,老师这样合适不
公司收到劳务发票,代扣代缴个人所得税怎么计提?计提分录怎么做? 你好这个是借应付账款贷。银行存款,应交税费,应交个人所得税。 然后交纳的时候,借,应交税费,应交个人所得税,贷,银行存款。
请问老师,比如我公司聘请个人提供劳务,劳务费到手!到手!是1200元。这个人去税务局代开了发票,我司要给这个人代扣代缴个人所得税100元。那请问(1)个税由个人承担的话,合同应该签多少钱的?分录怎么做?(2)个税由公司承担的话,合同应该签多少钱的?分录怎么做?
老师,公司的现在实缴资本是665,其中股东A是625,股东B40;注册资本是760,其中股东A是680,股东B是80。截止2025.6.30公司资产负债表未分配利润是319.7万,根据这个数据 来看,如果把股东A的股份全转给股东C,需要交多少的税;分别是什么税呢
老师好,我们通过拉卡拉三方平台收货款,拉卡拉第二天会扣除手续费将款项汇至我方对公账户,我做账确认收入时没有将手续费单独列出来,现在我又把拉卡拉手续费的发票开出来了,这个手续费怎么入账合适呢
老师,我的企业所得人数第一季度季初40,季末32 第二季度季初32季末20 季度平均怎么是31
坏账准备什么计提比例啊
2×21年1月1日,甲公司存货跌价准备的余额为零。2×21年12月31日,甲公司M商品的成本为500万元,市场售价为480万元,预计销售费用为5万元;专门用于生产P产成品的N原材料的成本为400万元,市场售价为380万元,P产成品没有发生减值。不考虑其他因素,2×21年12月31日,甲公司对存货应计提的存货入账成本和入账价值分别为多少万元。 若求年末存货入账成本和入账价值?500+400=900(P产品没有减值,所以N材料没有减值,以400入账)
开给个人的普票,做账时借方怎么写啊
老师 请问出口一批设备别人开进来的是13% 等我们退税的时候也是退13%吗
老师,有一张发票金额11800元,其中汽车坐垫3580元,隐形车衣8220元,计入什么科目合适
老师,销售货物,没有发完全部货物,客户已经付完所有款项,剩下部分货物生产出来了再发货,先给客户开完全额的发票,没有问题吧?
老师,我们收到人力资源和社会保障局的职业技能补贴6万。收到后支付给培训学校2万。怎么做账
具体是什么管理费用呢?那可不可以借营业外支出呢?
管理费用工资里面的
怎么做工资里面呢,不是我们的员工啊,
如果不是你们员工,记入营业外支出