当然可以正常开具销项发票。对于之前申报的未开票收入,你需要在开具销项发票后,在下个纳税申报期调整相关的收入和税额信息,确保整体收支和税务记录的准确性和完整性。这样可以保证公司的财务和税务记录符合规定。

1月收到一笔营业外收入,没有开票,网上申报的时候要在未开票处申报,如果后面对方在要发票,能否开具,如果可以,网上申报是不是在未开票处以负数填列?如若跨年了,能否给对方开具发票?
公司一股东(生产厂家),以货物入股的方式占10%股份(商贸公司),货物价值50万,一共六款产品,之前说是发货满50万后,一次性开具50万的进项票据,但是商贸公司有销售三款产品,在没有进项票的前提,给客户开具了对应销售产品的销项发票,商贸公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,在本月季度申报时,专管员电话过来,要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票,那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额,还是说可以分开,先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
公司一股东(生产厂家),以货物入股的方式占10%股份(商贸公司),货物价值50万,一共六款产品,之前说是发货满50万后,一次性开具50万的进项票据,但是商贸公司有销售三款产品,在没有进项票的前提,给客户开具了对应销售产品的销项发票,商贸公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,在本月季度申报时,专管员电话过来,要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票,那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额,还是说可以分开,先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
老师,公司出口一台设备,客户要收到货并设备要投入正常使用后放可签收付款,我司已付部分采购货款给供应商,尾款未付,供应商需要提供技术支持给客户验收设备,未取得进项发票及开具销售发票,7月19日发货,目前货等待靠港,客户未收到货,问题:我司现在7月申报增值税报表是否要填写当月无票收入37万元(含税价),申请的话未开具发票收入的销售额及税额怎么填写呢,采购进项发票的税率是13%,货品符合退税规定,销售票是开0税率,现在填写无票收入销售额及税额分别怎么填写呢
企业采购的商品做了入库,但是并未收到供应商的发票,就销售了,可以开发票给客户吗?因为进项发票未到,就开了销项发票,会有税务风险吗?
师傅给我安装,我要给他安装费,那我是不是要对公给他转账,还要给他申报个税是吗,
郭老师,我们是建筑服务,买了材料做了产品销售,又提供了安装,我们要按9还是13还是分开开票,新增值税法
个人账户的钱能不能转到公户,公户的钱能不能转到个人账户,要备注什么嘛,那换成法人呢或者股东, 别人开给我的发票了,我需要报销,这个流程怎么走,是用我对公账户来转给我自己可以吗,需要备注吗
老师,银票套利是违法操作还是?
老师好,请问社保基数一般在什么时间申报?根据什么申报?谢谢
出口退税企业,出口销售额免销项税是吗?请教老师如果不免这个销项税,出口销售额应该怎么计算销项税额?
结账开发票出去119吨合计49980元。我然后是一个季度再报印花税,还是钱收到后就报印花税?公司新成立系统印花税没有按季按月按年的。
@董孝彬 老师 请问在线吗
老师,我们会计帮员工交社保操作流程是怎样的?
26.1月成立的公司能冲以前的暂估发票吗,
在下个申报期的时候是否是直接调减这个开票收入即可呀?
不是直接调减开票收入,而是需要在下一个申报期将实际开出的销项发票信息进行申报,并对之前申报的未开票收入进行调整,以反映实际的营业收入和应纳税额。这样操作可以确保税务记录的准确性。
请问是在申报表中标红地方用负数来调整吗?
是的,你可以在申报表中的相应位置使用负数来进行调整。标红的部分通常用于修改或调整以前期间的数据,确保财务和税务记录的正确性。