你好,这个建筑公司。不是应该跟你们做结算吗?

老师,请问下,我公司购入办公楼,已经开票,房屋交付了,但是没有使用。后期准备装修了再使用。我们现在房屋入账是固定资产次月开始折旧,装修计入在建工程,装修好转入固定资产;还是计入在建工程,等后期装修好转入固定资产?
老师,我公司是新建企业,现办公楼和厂房已经达到了可使用状态,11月份的账应该由在建工程转入固定资产,但还没有竣工决算,而且合同总价是办公楼和厂房在一起的价格,我怎么暂估固定资产啊?谢谢!
请问现在生产厂房还没有完工,办公楼已经可以使用了。我们现在厂房上个月已经开票出去了咋个做账是做在建工程的转让还是转固定资产转让。但是转固定资产什么竣工验收报告都没有
我们装修厂房,装修办公楼用的材料以及施工方我们做的在建工程里面的,现在想转入固定资产,怎么做呢,转入固定资产的年限及折旧率多少,要在固定资产卡片录入吗
我们租了一栋厂房,二楼办公楼,一楼车间,这个办公楼装修记账在建工程的,现在完工转固定资产吗,车间装修也是在建工程
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
找的挂靠的。相当于我们自己做的。用别人资质而已。建筑公司不会给我们做。
你好现在是做内账,是不是?
我做的是甲方的账。我是甲方。工程完工了。我要转入固定资产。不是内账。税务局催着转固定资产要交房产税
你好,你如果是甲方对方,对方不是要找你拿钱吗?不是要拿结算单来找你拿钱吗?
我们找的建筑公司建的。用人家都资质。只给人家管理的。整个工程算是用自己买的材料自己找到人建设的。
你好,这样子的话,你自己在购买的这些你做在建工程,然后再加上你给对方的这部分作为公司的资产入账就可以了。
意思就是我自己根据做的在建工程自己做一个简单的决算。主要是有两个厂房,一栋办公楼,还有道路。绿化,大门等。有些混用材料了。
你好,你自己用了多少自己做,然后对方的按对方结算的单据来做。
好的。那我只能按流水我账的情况自己编制一个明细
你好,可以的,可以这样操作。
我这个做好只是我转固定资产用。不需要建设方盖章那些吧?我做印证资料就可以。后面税务局要看这栋楼值多少钱,我就拿我自己的单子。就说没有决算的
你好,这个一般来说你们有自己的单,对于你们自己这部分有你说的这些资料就可以了,但是属于对方的那一部分需要对方给你开发票。
对方开了发票的。只是这会厂房,办公楼都是混用的材料。我转固定资产是分开。有决算就是准确些。没得决算我就要自己分担那些材料。包括基础设施都要分摊到两个固定资产。
你好,这个确实是应该分。
可以跟公司其他部门一起来确认。
嗯嗯。那我就慢慢分。
你好,是的,就这样慢慢操作吧。