你好,这个建筑公司。不是应该跟你们做结算吗?

老师,我们公司现在准备对建筑物及设备进行入账。不知道如何对固定资产分类,我们有土建施工、安装工程。及车间的设备。我们是新建企业还没入过资产
请问现在生产厂房还没有完工,办公楼已经可以使用了。我们现在厂房上个月已经开票出去了咋个做账是做在建工程的转让还是转固定资产转让。但是转固定资产什么竣工验收报告都没有
我们装修厂房,装修办公楼用的材料以及施工方我们做的在建工程里面的,现在想转入固定资产,怎么做呢,转入固定资产的年限及折旧率多少,要在固定资产卡片录入吗
我们租了一栋厂房,二楼办公楼,一楼车间,这个办公楼装修记账在建工程的,现在完工转固定资产吗,车间装修也是在建工程
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,如果计入长期待摊费用,我们现在生产,这个分录怎么写
一个生产车间因没有生产订单,一个月内不饱和生产,只生产几天,折旧费记入到哪个科目
这个月进项税大于销项税如果全勾选抵扣可以吗?还是留一点不勾选等下月再勾选抵扣合适
老师好!公司之前社保就申报了底薪,按最低基数缴纳,有个员工答应他的到手薪资6800,我测算了一下如果实际申报单位加个人要两千多,我们老板的意思想把他的工资调低,以其他方式补发,7月份调可以吗? 还有公司有一些临时工,寄件工没有购买社保,怎么应对社保稽查
老师,搬运工损坏配件,直接赔偿现金51元 应该怎么做分录 配件已入库
我问一下。企业季度所得税申报表当中有一个从业人数。从业人数是填报工资个税的的从业人数吗?
老师,我的公司账上挂着应收1万(A公司应该欠我的),B公司替A公司付了1万(回单备注是 往来款),把这个应收冲掉了。那么我做账:借 224101/其他应付单位/B公司 1万, 贷 1122/应收/A公司 1万;如果后期不用还给B公司,该怎么做账呢
员工借款,每个月从工资扣,第一个月扣,怎么做账
税局代收水土保持补偿费13460做什么分录老师
老师,文具用品的发票没开数量和单价的可以用吗
老师您好,我公司要帮甲方走一笔账。甲方打款给我们100万元,我们给甲方开6个点的发票。然后我们要用现金的方式给到甲方。我们有合作第三方可以走现金,但是要收7.5个点。还有别的方法吗?谢谢老师
找的挂靠的。相当于我们自己做的。用别人资质而已。建筑公司不会给我们做。
你好现在是做内账,是不是?
我做的是甲方的账。我是甲方。工程完工了。我要转入固定资产。不是内账。税务局催着转固定资产要交房产税
你好,你如果是甲方对方,对方不是要找你拿钱吗?不是要拿结算单来找你拿钱吗?
我们找的建筑公司建的。用人家都资质。只给人家管理的。整个工程算是用自己买的材料自己找到人建设的。
你好,这样子的话,你自己在购买的这些你做在建工程,然后再加上你给对方的这部分作为公司的资产入账就可以了。
意思就是我自己根据做的在建工程自己做一个简单的决算。主要是有两个厂房,一栋办公楼,还有道路。绿化,大门等。有些混用材料了。
你好,你自己用了多少自己做,然后对方的按对方结算的单据来做。
好的。那我只能按流水我账的情况自己编制一个明细
你好,可以的,可以这样操作。
我这个做好只是我转固定资产用。不需要建设方盖章那些吧?我做印证资料就可以。后面税务局要看这栋楼值多少钱,我就拿我自己的单子。就说没有决算的
你好,这个一般来说你们有自己的单,对于你们自己这部分有你说的这些资料就可以了,但是属于对方的那一部分需要对方给你开发票。
对方开了发票的。只是这会厂房,办公楼都是混用的材料。我转固定资产是分开。有决算就是准确些。没得决算我就要自己分担那些材料。包括基础设施都要分摊到两个固定资产。
你好,这个确实是应该分。
可以跟公司其他部门一起来确认。
嗯嗯。那我就慢慢分。
你好,是的,就这样慢慢操作吧。