你好,这个建筑公司。不是应该跟你们做结算吗?
老师,请问下,我公司购入办公楼,已经开票,房屋交付了,但是没有使用。后期准备装修了再使用。我们现在房屋入账是固定资产次月开始折旧,装修计入在建工程,装修好转入固定资产;还是计入在建工程,等后期装修好转入固定资产?
老师,我公司是新建企业,现办公楼和厂房已经达到了可使用状态,11月份的账应该由在建工程转入固定资产,但还没有竣工决算,而且合同总价是办公楼和厂房在一起的价格,我怎么暂估固定资产啊?谢谢!
请问现在生产厂房还没有完工,办公楼已经可以使用了。我们现在厂房上个月已经开票出去了咋个做账是做在建工程的转让还是转固定资产转让。但是转固定资产什么竣工验收报告都没有
我们装修厂房,装修办公楼用的材料以及施工方我们做的在建工程里面的,现在想转入固定资产,怎么做呢,转入固定资产的年限及折旧率多少,要在固定资产卡片录入吗
我们租了一栋厂房,二楼办公楼,一楼车间,这个办公楼装修记账在建工程的,现在完工转固定资产吗,车间装修也是在建工程
一个项目,合同约定分阶段付款,收了前两个阶段的款并且开票了,为什么只确认税额呢
问个问题 就是我之前别人开的展位费 开的另外个公司 然后之前对我一直把这个对账冲到应收货款里面 现在对方另外个公司还挂着 那就想相当于对方还欠我展位费的货款 我还欠对方另外个公司展位费 那我是不是把展位费 调到展位费公司 然后付到展位费公司是不是就可以 这个这个展位费涉及跨年的管理费用怎么调10几年了
老师,个体户申报经营所得第一季度盈利了24,000多块钱,第2季度亏损4000多,第1季度交个税交了624.45,第2季度应补退税额这块是退回来的税费是402.52,这个数是怎么来的,而且下个季度还是没有活动,还是不盈利,那这个钱就给这挂着不往回领行不行?有什么风险没
老师我们缴纳的公司的车的保险费,没有开发票,我们付了5499怎么做账?
男性职工生育险吗?享受什么待遇
老师 赊销收入确认时间是什么时候
打算三季度买车然后一次性税前扣除填201020,但是填完可能3季度亏损20万,1季度已经交了所得税,1万,四季度可能是亏损交不到税,为了汇算清缴不退税,因为听说会查账,所以不想产生退税,2季度暂估点费用是不是最好了,该怎么写分录呢,暂估什么合适
老师,请问我们是新办企业,6月16号成立的,目前银行账户还没开好,那我报表申报都是零申报没问题吧,谢谢!
老师,白色是我银行实际付款金额,实际材料入库是粉色单子,这点差异怎么入账?
上任会计1月申报表增值税申报表做了一笔进项税额转出,经过核实,这笔不应该做进项税额转出,我可以本月增值税申报表直接进项税额转出负数更正吗
找的挂靠的。相当于我们自己做的。用别人资质而已。建筑公司不会给我们做。
你好现在是做内账,是不是?
我做的是甲方的账。我是甲方。工程完工了。我要转入固定资产。不是内账。税务局催着转固定资产要交房产税
你好,你如果是甲方对方,对方不是要找你拿钱吗?不是要拿结算单来找你拿钱吗?
我们找的建筑公司建的。用人家都资质。只给人家管理的。整个工程算是用自己买的材料自己找到人建设的。
你好,这样子的话,你自己在购买的这些你做在建工程,然后再加上你给对方的这部分作为公司的资产入账就可以了。
意思就是我自己根据做的在建工程自己做一个简单的决算。主要是有两个厂房,一栋办公楼,还有道路。绿化,大门等。有些混用材料了。
你好,你自己用了多少自己做,然后对方的按对方结算的单据来做。
好的。那我只能按流水我账的情况自己编制一个明细
你好,可以的,可以这样操作。
我这个做好只是我转固定资产用。不需要建设方盖章那些吧?我做印证资料就可以。后面税务局要看这栋楼值多少钱,我就拿我自己的单子。就说没有决算的
你好,这个一般来说你们有自己的单,对于你们自己这部分有你说的这些资料就可以了,但是属于对方的那一部分需要对方给你开发票。
对方开了发票的。只是这会厂房,办公楼都是混用的材料。我转固定资产是分开。有决算就是准确些。没得决算我就要自己分担那些材料。包括基础设施都要分摊到两个固定资产。
你好,这个确实是应该分。
可以跟公司其他部门一起来确认。
嗯嗯。那我就慢慢分。
你好,是的,就这样慢慢操作吧。