你你好!你这个算是固定资产转入。你可以先暂估成本

厂房建设已经完工,但是没有竣工单,在建工程没有转入固定资产,现在审计要出在建工程盘点表,那这个还要做在建工程盘点表吗
请问现在生产厂房还没有完工,办公楼已经可以使用了。我们现在厂房上个月已经开票出去了咋个做账是做在建工程的转让还是转固定资产转让。但是转固定资产什么竣工验收报告都没有
老师,请问我们厂现在还在建快完工了 ,现在机器已经调试成功还没生产,已付机器款已收到发票现在需要转入固定资产吗?下个月计提折旧还是等工厂验收完毕开始投产的时候转入固定资产计提折旧
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
意思是先把账上有发票的在建工程全部转入固定资产-暂估。再以固定资产清理处置净收益。我账上的在建工程已经有5千多万了,但厂房实际开票才3000多万。有2千万的净损失这个数据会不会引起税务局检查啊!
你好!是的。这个金额差异是很大。风险比较大
我就是想到风险比较大,看能不能有好的方法解决。或者我可以先把在建转部分到固定暂估,后期等竣工验收再确定固定资产价值
我就是想到风险比较大,看能不能有好的方法解决。或者我可以先把在建转部分到固定暂估,后期等竣工验收再确定固定资产价值
你好!可以的。操作是可以这样
主要是卖了亏损太多了,那老师账上面没转的余额怎么消耗掉,税务局查到了这个要怎么弄呢
你好!这个老师也解决不了。实际上也根本没办法解决,如果有,就没人交税了。因为税务局会给你核定,让你补税。
我之前没有做过建筑会计,那些市政工程,消防工程,机电工程产生的费用最后会归属到哪里去?
你好!费用要么是期间费用,要么计入成本