你好,这个你们做购进然后做销售就可以了只是你,然后做销售就可以了,只是你的销售成本大于购进的。

我现在接收一家个体户一般纳税人的 木材厂,他是收购原木材料回来进行加工生产再销售出去的,前任会计只是把账册交接回来 对于账务处理的数据我不知道怎么来的,(比如电费发票。人工 我是按什么符合行业规定的来分配呢)你能跟我说说吗 木材行业的标准,人工电费出材率这些概念也不懂 比如领料 入库出库的 数量金额我怎么确定
老师、您好!我公司现在收购一家公司,收购的这家公司的材料跟固定资产就是20万多一点,然后有个研发费用大概是70万合计就是100万。款项我们公司已经付给他们了,账务处理我是做长期投资的还是实收资本?
老师,我们是一家食品销售公司,找了一个大品牌公司,用他们的品牌去找工厂生产产品,然后再从这家品牌公司将产品买过来,但这个公司需要收取工厂出厂价30%的品牌费,我们为了降低品牌费,就和工厂约定,产品的包材由我们买好运到工厂,包材开票给我们,工厂只需要负责原料,这样出的品牌费就少了,这样合理,税务和账务上有没有什么问题
某建筑公司为增值税一般纳税人,从事建筑、安装、装饰等多业经营,7月发生如下业务。(1)承包本市一家工厂的厂房建设工程,本月全部完工。建设施工合同中注明工程总价款为3000万元,另外得到对方支付的提前竣工奖200万元。建筑公司购进用于改造工程的材料,取得增值税专用发票,发票上注明的含税金额为1080万元。(2)承包外市一家制药厂厂房改造工程,当月竣工结算,工程总价款为4500万元,发生分包支出800万元,取得分包企业开具的增值税专用发票。(3)承包一家商场的装饰工程,工程主要材料由商场提供。完工后向商场收取人工费20万元、管理费5万元、辅助材料费7万元(4)将一处闲置办公楼对外出租,当月取得租金收入10万元。
某建筑公司为增值税一般纳税人,从事建筑、安装、装饰等多业经营,7月发生如下业务。(1)承包本市一家工厂的厂房建设工程,本月全部完工。建设施工合同中注明工程总价款为3000万元,另外得到对方支付的提前竣工奖200万元。建筑公司购进用于改造工程的材料,取得增值税专用发票,发票上注明的含税金额为1080万元。(2)承包外市一家制药厂厂房改造工程,当月竣工结算,工程总价款为4500万元,发生分包支出800万元,取得分包企业开具的增值税专用发票。(3)承包一家商场的装饰工程,工程主要材料由商场提供。完工后向商场收取人工费20万元、管理费5万元、辅助材料费7万元(4)将一处闲置办公楼对外出租,当月取得租金收入10万元。已知:上述金额均为含税金额,上述业务均按一般计税方法计算。
老师,对公账户转私人银行可以吗
25年12月份代账公司开了一张票开错了,现在红冲是不是占了26年的额度了
公司购个人的二手车 5 万元,一次性扣除是怎么扣除?一次性扣除后,需要注意什么。分录是怎么做?
老师好,我们用的是金蝶云星空,8月份误把燃烧机做入生产成本,现在12月份发现了,应当如何处理?因为我们的固定资产需要做入固定资产卡片的,那么这个应该如何处理呢,还有折旧,请老师给一个方案。
月底菜金成本怎么算的
老师我想问一下,我们是做酒水的,然后没有弄库存什么的,每天收入成本怎么弄,
老师之前我们是小规模,25年年初开了20万,就一直没有开过发票,且8月份升为一般纳税人了,老板说后续有成本发票进来,但是没有进账,我就暂估了成本,没有交企业所得税,现在就用工人工资冲减以前的成本,这样是不是很危险。要不要把工资全部撤下来,让老板在26年5月份之前开一点进账过来,这样是不是好点
老师,我们是一般纳税人,当月确认收入150是免税收入,开票100,剩50未:分录借应收账款150贷主营业收入150,,补开去年收入50分录怎么做?50去年的分录借其他应收款_充值50预收账款50,借预收账款50贷主营业务收入50,还有补开票上上月已确认过收入50,这个增值税申报附表二怎么填哪个数?
请问,本年度用了以前年度损益调整科目会导致公司本期期初所有者权益➕本期净利润不等于本期期末所有者权益吗
老师,公司支付的货款,但是发票暂时还没有回来,怎么做分录
就是说你的收入小于成本。
如果我做销售的话,那就会产生要开票收入啊。
你好,如果是对方提供材料,然后少了价格,如果已经开了发票,让对方开红字发票冲减