转销无法支付的应付账款通常不会影响利润总额。因为这个操作主要涉及资产和负债的调整,不影响利润表的收入或费用部分。
老师,转销无法支付的应付账款不是发生坏账了嘛?分录是 借:坏账准备 贷:应收账款 同时一部分收回来的 借:银行存款 贷:应收账款 坏账准备和应收账款是影响营业利润的吗?影响营业利润肯定就会影响利润总额。
确实无法支付的应付账款不应确认为营业外收入,这句话对吗?
7)公司将确实无法支付的应付账款15000元予以转销。写会计分录
其他应付款有10万未付,后期付了会影响财务报表的利润总额吗?是不是利润总额减少10万
转销无力支付的商业承兑汇票 对应收账款期末余额有没有影响
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
转销了,就是营业外支出吗
转销无法支付的应付账款通常会记录为营业外支出,因为这种支出不属于公司正常的经营活动。