这400元可以挂在“其他收益”科目下,因为这笔钱原本是应付给供应商的,现在不用付了,相当于是公司的一笔收益。同时应减少相应的“应付账款”科目余额。

老师请教下你:我们有个挂靠的项目,材料商开发票开给我们70万,我们公司已付款53万,然后还差17万未付 现在是这种情况,挂靠人自己已付7万,意思就是实际还差10万未付 但这个公司已注销了,那么请问一下这种情况应该怎么办啊,1.挂靠人付的7万怎么来冲我们公司的应付账款,2.注销了剩下的10万还挂在应付账款了怎么办啊
老师,请问一下应付款之前会计做的银行账都对不了,有些供应商应付款余额和实际也不相符,无从查起原因,可以用什么科目调整过来吗?
老师,您好,我是事业单位幼儿园食堂会计,我们是提前收孩子一个月饭费,当月吃饭的饭费计入收入,下个月家长再付款。我现在预收账款对不起来,不知道如何排查。(例如一共10个孩子,每个孩子每月400元,我的预收应该是4000元。当月孩子们饭费2000结转了收入。下个月家长再付2000。)我当月的预收账款余额应该是2000元 ,再加家长下个月付的2000,刚好还是原来的4000。可是现在我不是4000啦。我应该从哪里入手查账呢?
老师您好?麻烦问一下公司原来付过得得款挂在了应付账款上,现在发现是股东付过了,科目调过来之后,当时的付款凭证找不到了,现在还需要附什么附件
你好 老师 请问一下 就是以前应付账款忘记回冲了怎么办,实际这些款项都清掉了,然后就一直挂在应付账款科目上,需要怎么弄才好啊老师
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
收到一张差额征税发票,增值税专用发票,这张发票进项可以抵扣吗?
老师,个人代账多家企业,怎么合规处理呀?
我挂到营业外收入行不行
挂到“营业外收入”也是可以的,尤其是如果这笔款项的免除与公司的主营业务无关时。这样处理可以帮助更清晰地反映公司主营业务之外的收益情况。同时记得相应减少“应付账款”科目的余额。
好的老师,我就挂到了营业外收入,这是天上掉馅饼的事情,哈哈
哈哈,确实像是天上掉下来的馅饼!处理得当,这笔收入还能清晰体现在财务报表上,对公司的财务状况也是个小小的提升。如果还有其他问题,随时欢迎提问!