您好,增值税只能以票扣税,因此可以购进固定资产取得专票、成本费用开具专票来缓解

请问一下,我家每个月都有进项,销项,一般纳税人,然后资产负债表当中年初余额怎么每一期都没有数字呢?软件名字,金蝶!老师们有没有什么解决问题的办法啊?
老师您好,我想问下,11月开出了发票,对应的进项供应商12月才给我们开,11月要交很多增值税,有什么办法能解决一下?
老师你好,我想问一下我的供应商上个月开专票给我纳税识别号开错了,导致我认证不到票抵扣不了税,这个有没有什么解决办法?如果不认进去我们要交很多增值税
我们是增值税一般纳税人,请问增值税税额要交很多时候,有什么好办法税务筹划一下吗,少交这样
老师,我们是一般纳税人,对方给我们开的是普票,已经夸年了,怎么办,有没有解决办法
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师 怎么理解呢, 购进固定资产13%的,我们再开出去原材料13% 相当于一样,关键是我们现在不需要购固定资产呢
您好,增值税没有专用发票是没办法减轻的,除非你没有增值
所以我回复的购进固定资产取得专票、成本费用开具专票来缓解:比如你们购买办公用品可以让开具专票、出差开具专票、购买车辆电脑登取得专票等可以缓解
没有增值,就是公司不开专票? 那你说的购固定资产缓解 怎么理解
您好,没有增值不是不开票,是开的平价或低价发票就是没有增值。比如购进车辆等固定资产取得专票可以抵扣原材料的增值税