您好,已经抵扣的发票由抵扣方发起红字确认单的。 如果对方开具,抵扣方要缴纳所抵扣的税款

您好,我公司收到一张发票已经抵扣了,然后年底对方要折扣给我们,叫我们协助开张信息表他们开张红字折扣发票,那我已经抵扣的了,又对方有张红字发票,我怎么申报的?
老师好,收到专票地址错了,但是我们已经认证抵扣,是由我们填红字信息表,,让对方红冲再重开,这种情况,对方开的红字发票也要给后面两联给我们吗?还是只给正确的发票给我们就行?
我们是销售方开了发票后对方抵扣了,然后要开红字发票,对方开了个红字发票信息表给我们,是不是要我们开红字发票?我记得是已抵扣了,对方开红字发票的?是不是我弄错了
如果开出发票是错的对方已经抵扣了 对方开红字信息变 我们企业开红字发票 之后这个红字发票还能不能抵扣了?
老师 对方给我们开了一张发票 但是我们已经抵扣了 然后对方想把这张发票冲成负数 是不是我们需要提交红字信息发票的确认表
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
我们2个月前已经抵扣了,现在对方开具红字确认单,我们这个月是不是需要缴纳之前抵扣的税款?
您好,是的,10月份开具红字确认单的,11月份需要缴纳之前抵扣的税款
之前抵扣的那种税款很多钱哦,我们今天要是帮她确认了,我们就要交那么多的税款啊?
您好,是的,除非你现在有进项勾选认证或者对方冲了重新开上你勾选认证。今天最后一天一定要处理好
老师,之前抵扣的那份电子税务局需要如何处理呢?
您好,如果要冲,就确认红字信息单,再不需要其他操作
我们是抵扣方,已经抵扣了,除了确认后。还需要如何操作吗?
您好,本月如果再开了勾选认证。下月申报