您好,这个的话是属于不含税的,这个

老师,小规模纳税人,这个季度开专票不含税金额33万,开普通发票不含税金额27万,水利基金交税依据是多少?
老师:我是一个分公司,现在要注销,分公司亏损,无法偿还总公司的往来,往来是要计入营业外收入吗?我们账面亏损177万,所得税可以弥补的金额是150万,注销清算需要缴纳企业所得税177万-150万=27万*0.25=67500元
老师,我们是小规模纳税人, 1.我们一个季度开具开票含税额度不超30完就不用交税是嘛 2.我们本季度一开票276744元,如果我们再开具1%金额27万元,的话,要按全额开票金额交税5413.4元嘛? 3.对方给我们开票27万元,不管开普票专票都可以是嘛?开6个点的票对我们没有影响吧,6个点的税是2673.5元左右吧,这个税是开具方交是嘛
请问老师,公司处理以前年度滞销品未开具发票,收到现金2500元,成本是27万元, 第一步,借:现金2500 贷:其他业务收入2212.39 应交税费—销项税金287.61 第二步,借:其它业务成本 27万元 贷:库存商品 27万元 这样处理正确吗
老师,有这么一个问题,我们的供应商给我们的补贴款会直接转到销售系统给我们订货,假如补贴款是30万,对方会给我们30万的货,发票会开红冲。但当时来货的时候还没有发票,我是直接开30万的库存,但是进项税有3万的税额,所以认证之后我冲了3万的库存,这物品销售出去的时候也就是27万的成本。但实际上这个不应该是我们的成本,我要把这成本冲掉的话是要冲27万还是30万?
老师,股权转让价格是220万,转让股权缴纳印花税550元,入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填?谢谢老师,同一个问题问了几次老师的答复不一样,搞得都不知道要填写这个表,还有扣除相关税费指的是缴纳印花税和企业所得税吗?还是不包含企业所得税?麻烦老师详细看一下问题,指导对应哪一栏填写,取数对应哪一列填写
早上好,老师 ,我们公司营业执照上注册资本是100万元,实收资本是10万元,现在我公司法人想从法人的朋友手上(个人名义)(不用法人朋友公司公司公账付款到我公司)借款90万元/190万元,法人将借来的钱投入到我公司 作为实收资本, 然后,通过我公司公账有还借款给法人朋友的公司(公对公转款),请问,这种资金交易(往来)存在哪些风险呢?如何避免风险呢?为了避免风险需要哪些手续呢? 我们公司是做汽车金属非标产品,公司法人朋友公司也是做汽车零件销售的公司
请问老师,公司团建费,汇算清缴里面要调到哪里去
老师,多付货款,无法收回,也没开票,列入营业外,属于营业外的那一类明细
老师,股权转让价格是220万,转让股权缴纳印花税550元,入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填?谢谢老师,同一个问题问了几次老师的答复不一样,搞得都不知道要不要填写这个表,还有扣除相关税费,麻烦老师详细看一下问题,指导对应哪一栏填写,取数对应哪一列填写
老板开的烟酒普票可以入公司账吗,抬头是公司
我们在不同的市,注册了两个不同法人的公司,一个用来发基础工资和社保,另一个公司用来发剩下的工资,有啥风险?
老师,您好,股权变更,需要做税务清算,怎么操作呀
老师劳务公司项目经理向我公司借款15万,可以从工程款扣除不
老师,个人所得税公司申报25年1月奖金时,把工资和奖金都包含一起申报成工资,26年3月中发现了,改成工资和奖金分开申报,分开申报就产生个税已经划税了。正常交完奖金的税,在做25年汇算的时候应该退回给个人,但是我今天做个人所得税汇算时候发现没有退税。这是怎么回事
注销时,是不是可以少于27万开?相当于打个折扣?
对,相当于有个折扣率