第一个不含税的金额30万以内普通发票的,不需要交增值税。
如果不含税金额是100万,现在对方提出开具含税发票的话加税费10.8元给我们,要求我们开具价税合计110.8万给他们,我们开具的是九个点的建筑服务票,我如何应该开具多少价税合计金额给对方才可以保证我拿到的款是100万呢?如何计算
小规模纳税人现在是不是也可以开具专票了,比如他们的征收率是3%,对方肯定要交3%的税费,那么他可以给我开普票也可以开专票对吧,并不会增加他的成本。我们通常说的小规模纳税人如果开具专票他会多交税,不愿意给你开,说的是45万季度免税这个吧,现在是30万。老师,我的说法有问题吗
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,请问我们需要开具给对方多少钱?让对方给我们开具多少钱的发票?
老师,我们是一个小规模,1季度开了几张1个点的专票,按照开票金额,我们专票那1个点应该如实交税,但是在申报增值税的时候,应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税,相差3分钱,我该怎么让这两个数据相等?在哪里可以调一下嘛?申报表里面数据都改不了
老师,请问老师,请问如果是一般纳税人,税率6个点,现在对方开具给我们的是普票,含税金额是1万,请问我们要多少金额才能不盈也不亏?请列示下计算公式如果是一般纳税人,税率6个点,现在对方开具给我们的是普票,含税金额是1万,请问我们要多少金额才能不盈也不亏?请列示下计算公式
怎么口碑班的实务串讲和习题还没有讲义?老师说串讲和习题要一起讲,马上开课了,还没有上传讲义。
老师税务稽查要求补交企业所得税,涉及的后续处理工作麻烦有哪些呀?
老师你好,我想问一下我们是做售货机的但是机器是另外一公司博的,点位是我们好公司的,我们收入是博公司机器销售额的28点,之前这销售额是博直接按28的点打给我们好公司公账上,现在公司将机器账号切换成我们好公司后,我们有如下问题,1.机器销售额是后台看到的数据而这销售额可能提现到账就没有那么多,也就是有差额,这个分录分录如何写,2.这销售额我们要扣除28%我们好公司收入后,其他剩余销售额要打给实际售货机运行方 博公司,那这个分录如何写,我们是做内账的,还有发票我也不知道到时候咋开了,是按差额开给机器后台通公司么?
#提问:老师:个体工商户开票怎么开?
老师请问一下!员工拿张租车的专票报销,金额是400元,实际付款是390元优惠10元。这怎么做账呢?
老师,我司有房产租给租客,一平方75元,本月开始递增递增5%,递增后即一平方78.75元,但是实收还是按一平方75收,另外3.75元一平方先挂应收,一年后收取,表述的时候写“递增5%即3.75/平方,可延后收取”这样表述对吗?
#提问:老师:小规模纳税人企业所得税不超过一百万的,现在还有5%减半征收政策吗?
老师有个问题,股权登记日如果没有领到本次股利的权利,那它这个计算用不用➕上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老师现在税务上申报的互联网平台涉税信息是各个平台申报是吧,平台里店铺暂时不用报是吗
#提问:老师:求上海注册小规模个体工商户的流程。
第二个对的是的。第三个,对方给你开的专票和你们交税没有关系的。增值税你抵扣不了的,开6%的也没有关系。
老师,第三个问题扩展: 1.我们是小规模,我们不能抵扣增值税 2.我们小规模只能开1%的普票是嘛,我们可以开专票嘛,我们可以收到对方开具的专票,对我方公司无任何影响是嘛 3.对方开6个点的专票,就是对方本来开票27万元,税15283元左右,这个税是由对方出的是嘛
第一个是的。 第二个是的。 第三个是的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。