这种情况通常是因为年末结账后进行了一些调整分录,可能涉及错账更正、应收应付的冲销或其他会计处理。这样的调整会影响期末余额,并作为新一年的期初余额反映在账上。这是正常的会计处理过程。

电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
建账初期应收账款其他应收账款预付账款均有负数,金额总计是后面的差额,这三个科目的负数是不是就是下面应付账款预收账款其他应付款的正数金额,如此产生的账面数据和报表的差额应该怎么调整呢
你好,老师,为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额,和之前的资产负债表年初余额数据不一样了,其他应收和应付账款都成了负数
老师 我3月的负债表的其他应收款 的年初和期末余额都是负数。其他应付款 年初和期末余额都为0的 这情况 怎么办 这样合理吗
老师,付给客户的佣金是不是需要申报代扣代缴
审计调整后的计调企业所得税凭证能在次年冲销吗
老师,请问除了公司的员工,市政工程行业的项目员工的工资每个人都要交社保吗?已经开了外经证,做全员全额申报的那些人
老师有出入库自动汇总表吗?
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买净水器吗?
老师我们公司买了办公家具5万多,公司会计说直接记管理费用,这样可以吗
老师,开票额度不够开,向税务局申请,额度会马上有吗
老师您好!请问一下,我们公司员工去甲方饭堂吃饭,从工资扣餐费,然后从对公户付款给甲方饭堂,对方可以不开发票吗,分录怎样做呢,扣工资时:借工资,贷其他应付?付款的时候,借其他应付,贷银行?
老师小规模纳税年收入是按滚动月份算的是不,不是一个年度算的哈
朴老师,25年的水电费我少记了1.4元,我就把这1.4记在26年1月的水电费里行吗?记在26年1月的话,发票金额和记账金额就不一样,但是1.4元的差额很小,应该没关系吧?
2022年的审计报告资产负债表年末数和2023年审计报告期初数这两个数据有差异,这种情况合规么
是的,这种情况是合规的。审计过程中可能会发现需要调整的事项,导致期末数和下一年度的期初数出现差异。这些调整是为了确保财务报表的准确性和符合会计准则。