这种情况通常是因为年末结账后进行了一些调整分录,可能涉及错账更正、应收应付的冲销或其他会计处理。这样的调整会影响期末余额,并作为新一年的期初余额反映在账上。这是正常的会计处理过程。
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
建账初期应收账款其他应收账款预付账款均有负数,金额总计是后面的差额,这三个科目的负数是不是就是下面应付账款预收账款其他应付款的正数金额,如此产生的账面数据和报表的差额应该怎么调整呢
老师 我的资产负债表其他应收款期末余额为负数 其他应付款为0 公司是2023年7月成立 开始建账的。如果是负数负债表要调吗,这样报送负债表给税务系统有影响吗
老师 我3月的负债表的其他应收款 的年初和期末余额都是负数。其他应付款 年初和期末余额都为0的 这情况 怎么办 这样合理吗
老师,果干属于免税农产品吗?
小规模纳税人,采购财务软件12000元,怎么做会计分录,需要做摊销吗?
老师好,毛利是 收入-成本 那要不要减去期间费用什么的
你好这个问题没问完,这个月员工来上班,这个月工资还没发不知道工资多少呀!
老师,这个发票开的对吗?税率是0吗
老师,资产每月折旧,最后1个月了 ,残值金额多几分,可以在当月按残值金额折旧吧,如残值是541.38,平时每月是541.31.,这个月的折旧金额就是541.38
公司员工出差的,火车票飞机票抵扣有时间限制吗?
老师好,企业内部账户之间的转存摘要怎么写比较合适,不宜写“往来”吧
问一下半成品的成本核算是怎么算的
老师1.先来收入发票 ,但没有入库,也没发货 2,商品入库 3.商品销售,这个公司的模式就是,先给客户开发票,再进货,再发货,这张发票的金额,有可能要发好几次货才发完,老师这3步的走账怎么走
2022年的审计报告资产负债表年末数和2023年审计报告期初数这两个数据有差异,这种情况合规么
是的,这种情况是合规的。审计过程中可能会发现需要调整的事项,导致期末数和下一年度的期初数出现差异。这些调整是为了确保财务报表的准确性和符合会计准则。