是的,就是说的那样子
老师,贸易型一般纳税人在今年5月份的时候开了一张专票出去,现在客户说之前的开票资料不齐全,叫我红冲再重新开一张。我是直接开一张负数专票再重新开一张正确的专票吗?
一般纳税人公司,前几个月给客户开了一张专票,现在客户说之前的开票资料不齐全,他们那边不能报销,叫我红冲再重新开一张。我是直接开一张负数专票再重新开一张正确的专票吗?
老师,贸易型一般纳税人在今年5月份的时候开了一张专票出去,现在客户说之前的开票资料不齐全,叫我红冲再重新开一张。我是直接开一张负数专票再重新开一张正确的专票吗?这张专票还没有认证的。
比如这月重新开了一张普票,又红冲了上个月开错的这张票,填报的时候,隔填各的表吧,红冲的应该是填报那张表呢
你好老师,十月份冲红一张9月份的发票,金额负10000,然后重新开具了一张金额相同的正数10000的发票,其余的没有开票,十月份一共开了这两张发票,这个在这个申报期填报报表的时候,怎么填?