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请问老师,我公司处置一台固定资产,原值是902654.87,累计折旧335862.94,资产净值是5667914.93.卖了收到70万,会计上如何做账

2024-11-01 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-01 11:21

你好!处理这台固定资产的会计分录可以这样做: 1. 记录收到的现金: 借:银行存款 700,000元 贷:固定资产清理 700,000元 2. 记录固定资产的处置: 借:固定资产清理 902,654.87元 贷:原固定资产 902,654.87元 3. 转移累计折旧: 借:累计折旧 335,862.94元 贷:固定资产清理 335,862.94元 4. 确认损益: 借:固定资产清理 566,791.93元 贷:资产处置损失 566,791.93元 这样,固定资产的处置就完整反映在账务里了。

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快账用户4863 追问 2024-11-01 11:24

请问老师,我是资产处置的时候,挣了133208.07,对吧,这个如何反应呢

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齐红老师 解答 2024-11-01 11:28

在你的情况中,实际上是发生了处置损失,而不是盈利。根据你提供的数据,资产的净值是566791.93元,而销售收入只有700,000元,所以实际上是亏损了133,208.07元。 会计分录中已经反映了这个损失: 借:固定资产清理 566,791.93元 贷:资产处置损失 566,791.93元 这样的分录表明了你在资产处置中的损失情况。

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你好!处理这台固定资产的会计分录可以这样做: 1. 记录收到的现金: 借:银行存款 700,000元 贷:固定资产清理 700,000元 2. 记录固定资产的处置: 借:固定资产清理 902,654.87元 贷:原固定资产 902,654.87元 3. 转移累计折旧: 借:累计折旧 335,862.94元 贷:固定资产清理 335,862.94元 4. 确认损益: 借:固定资产清理 566,791.93元 贷:资产处置损失 566,791.93元 这样,固定资产的处置就完整反映在账务里了。
2024-11-01
同学您好借固定资产清理 18累计折旧70贷固定资产88,借银行存款19.7贷固定资产清理应交税费——应交增值税,然后把固定资产清理余额转营业外收入或营业外支出
2020-09-10
清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-12-15
你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
2025-04-23
同学你好 按照净值八万
2023-02-02
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