你好,这个公司计入管理费用,福利费。

公司团建,发票开的是活动费,分录怎么做
我公司团建找团建公司进行了户外团建,团建公司给开的发票项目是咨询服务费,备注上写的是团建活动,这样可以吗
老师 这个团建服务怎么开发票呢?
请问老师,公司团建支付的团费怎么做账?
老师,公司团建费怎么做账合适?
老师,公司很多支付给供应商(很多是个人,没有发票)的款先打给我们的员工,再由他们打给对应的供应商,请问这个钱打给公司员工是,银行转账时,备注写货款还是写借款?
老师,内账是不是要把公司所有的花销都要记录下来,不管走哪个公司(账户)走的,不管走公户还是私户的都要统计出来?
啊,我们是十场,然后呢,付人工那个就是呃张三儿呃10000块钱是人工费,然后是走主营业务成本,然后呢,这张三呢,又垫付了2000块钱的那个运费,所以说我只给他啊8000块钱,这个业务如何做分录?
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
老师 看下图片 是这样吗
你好,对的,就是这样子做。
老师 固定资产是当月够进下月进行计提折旧对吗?
你好是的,就是这样子的。
老师 8月份付的款 9月份到的货 发票也是9月收到的 那我是不是10月份开始计提
那我圈起来的这个地方选什么呢 之前8月份付的 之前的分录是 借应付账款 贷 银行存款 现在我收到发票了 机器也到了在失踪了 圈⭕起来的这个地方选什么呢 选银行存款还是应付账款 看下图片
你这个一开始做的凭证对应固定资产是应付账款就行,就选应付账款。
老师 8月份付的款 9月份到的货 发票也是9月收到的 那我是不是10月份开始计提
你好,是的,折旧的话是从10月份开始。
这个原值是填不含税金额吗?
你好,你抵扣过的话就是按照不含税的。
还没抵扣 开的专票
你好你打算抵扣就按不含税就好了。