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老师 公司团建 发票开的团建费 这个怎么做

2024-11-01 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-01 14:40

你好,这个公司计入管理费用,福利费。

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快账用户2143 追问 2024-11-01 14:47

老师 看下图片 是这样吗

老师  看下图片  是这样吗
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齐红老师 解答 2024-11-01 14:47

你好,对的,就是这样子做。

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快账用户2143 追问 2024-11-01 14:50

老师 固定资产是当月够进下月进行计提折旧对吗?

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齐红老师 解答 2024-11-01 14:50

你好是的,就是这样子的。

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快账用户2143 追问 2024-11-01 15:20

老师 8月份付的款 9月份到的货 发票也是9月收到的 那我是不是10月份开始计提

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快账用户2143 追问 2024-11-01 15:26

那我圈起来的这个地方选什么呢 之前8月份付的 之前的分录是 借应付账款 贷 银行存款 现在我收到发票了 机器也到了在失踪了 圈⭕起来的这个地方选什么呢 选银行存款还是应付账款 看下图片

那我圈起来的这个地方选什么呢  之前8月份付的  之前的分录是 借应付账款 贷 银行存款  现在我收到发票了 机器也到了在失踪了   圈⭕起来的这个地方选什么呢   选银行存款还是应付账款 看下图片
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齐红老师 解答 2024-11-01 15:30

你这个一开始做的凭证对应固定资产是应付账款就行,就选应付账款。

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快账用户2143 追问 2024-11-01 15:44

老师 8月份付的款 9月份到的货 发票也是9月收到的 那我是不是10月份开始计提

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齐红老师 解答 2024-11-01 15:44

你好,是的,折旧的话是从10月份开始。

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快账用户2143 追问 2024-11-01 15:45

这个原值是填不含税金额吗?

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齐红老师 解答 2024-11-01 15:46

你好,你抵扣过的话就是按照不含税的。

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快账用户2143 追问 2024-11-01 15:49

还没抵扣 开的专票

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齐红老师 解答 2024-11-01 15:50

你好你打算抵扣就按不含税就好了。

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相关问题讨论
你好,这个公司计入管理费用,福利费。
2024-11-01
团建费用的发票可以在企业会计账目中作为福利费用进行处理。在录入时,应将发票金额记入相应的福利费用科目中,并确保所有费用的支出都符合税务规定,以便在税务审计时能够顺利通过。同时,保留好相关发票和活动证明,以备查验。
2024-11-01
你好 有风险 主要是这个咨询服务不搭边 和你的团建
2022-07-19
好,这个是计入福利费的。
2023-08-28
借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2021-10-09
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