你好,进行调账 借应付账款 61380贷主营业务成本一修理费61380

老师,我们公司是一般纳税人商贸企业,今年8月份税务稽查发票出了问题,21年买货的时候我是这样做的分录,借:库存商品—工程材料,应交税费—应交增值税(进行税额),贷:应付账款,结转成本的时候,借:主营业务成本,贷:库存商品—工程材料,然后今年税务稽查有问题要求做进项税额转出,通过银行把增值税和附加税都交了,这个税务稽查要求做转出和补交税金我该怎么做分录处理呢
老师,我运输有限公司是一般人,2人合伙制,每人注册资金55万元共计110万元。然后,其中一人另出资759700元到公司公账(备注:备用金),另外一人另出资925700元到公司公账(备注:跨行转出),他们也是初次合伙,不知道怎么备注。公司成立于2022年6月开始营运。当时的会计除了实收资本,其他的都做往来处理,用其他应付款。实际上老板们另出资的都是他们的钱,可是从6月24日开始、公司就用出纳一张卡做为公司私账,规定私账卡里的钱用于无票的开支费用。结果7月底支付司机的费用78000元,会计借方做成本/费用贷方做库存现金。这样一来,库存现金就成负数了。我就在想现金的来源在哪?怎么没有现金的增加方,老师,你帮我分析分析
老师,我运输有限公司的内账会计,有一笔账是2022年汽车修理费到票,当时是做 借主营业务成本59592.23 应交税费一待抵扣进项税1787.77 贷应付账款一小蔡汽车电器修配店613800
∴老师,我是危化品运输有限公司的内账会计,23年11月份接手,2022年8月收到小蔡汽车电器修配店的发票61380元,当时分录是这样的, 借主营业务成本一修理费59592.23 应交税费一进项税1787.77 贷应付账款一小蔡修配店61380 到23年1月实际用银行存款付款61380元 分录是这样 借主营业务成本一修理费61380 贷银行存款一61380 都己结账。现在间题是小蔡修配店的应付账款贷方余额是61380元。老板说钱己经付了的。叫我查查问题出在哪儿?这都是之前的会计做的。老师我该怎么弄?
老师您好,我想咨询个问题:现在河北地区在搞一个叫政府补贴的活动,我们公司也参加了(我们参加的是家具的售卖项目,我们公司是小规模纳税人)。 我们上月份卖了两张床卖价是3980元*2=7960元,我们的账户上收款6766元(6732.16+33.84手续费),给客户补贴了1194元。老师6766元我已经给客户开发票了,(分录我是这样写的 进入商品分录借:库存商品床*2 :6368元,贷:其他应付款6368元。销售商品时分录 借:银行存款6732.16,借:财务费用-手续费33.84,借其他应收款(公司先垫付的)1194元贷:主营业务收入7881.19,贷:应交税费-应交增值税78.81。结转成本 借:主营业务成本6368,贷:库存商品6368。未达起征点减免税额 借:应交税费-应交增值税78.81,贷:营业外收入-政府补贴78.81。)1194元我们这里的商务局已经给我们公司补贴打款了,我们也给商务局开了发票了。分录是这样写的借银行存款1194元,贷其他应收款1194元。老师我这样写对吗
种植竹苗,开具一个点的专票,后面是不是都必须开一个点,企业所得税还享受减免吗》
银行借款的利息,入账时没开发票,直接白条入账,现在开回发票,要怎么入账?
老师,26年年初个人所得税我把25年的数据一键带入到26年了,但是我工资低,想把子女教育全部给我对象,还能改吗?这都半年过去了
外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元
老师早上好!边际贡献率=边际贡献除以销售收入,请问销售收入是含税还是不含税金额?
老师,我们的客户A公司要求我们同时和他的另外一家公司B合作(两家公司不是同一个法人),我们需要让A出具担保B准时付款的担保函吗?
老师,你好,我要开物业费的发票,注册一个商贸公司可以吗,定期定额户?
销项我只收别人10个点亏不亏
老师,工资未发放,个税系统按0申报可以吗
老师,比如开票价税合计240716.3元,税额27693.02元,如果现在倒推,只知道税额,倒推的金额有点误差怎么回事
老师,就放在10月份调账就行了吗?
后面不用附原始凭证吗?
老师,贷方主营业务成本录不进去,可入在借方主营业务成本金额入负数这样操作行吗?
可以录入借方主营业务成本金额入负数,写个调账说明作为原始凭证,可以在10月调账
好的,懂了,谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利,生活愉快