借,以前年度损益调整 贷,应交税费,明细科目

老师运输公司驾驶员买保险到底是挂管理费用还是主营业务成本呢
付人才网招聘费用记什么科目呢
老师买的茅台入账要汇算调增吗
想咨询一下老师,我们和另外一个机构共同使用一会供电户头,但我们两个公司都和同一个出租方签订了租赁协议?我们能否和另外的机构签订电费分割协议,凭电费分割单入账,能否在计算所得税税前扣除?
老师,我手里面有家公司遇到了这个情况,社保没有购买然后22年所得税汇算工资调增了17万多,然后,我们后面购买了还能调回去不呢!
小规模纳税人三季度未开票收入忘记申报能放四季度申报吗
对于进口5000元以内的货物,联邦快递公司直接代缴的关税,可以抵税吗
老师好,我们11月买的52200元的电脑入固定资产12月怎么折旧,可以一次性全部折旧吗,具体怎么写分录
请问:公司今年发生一笔费用,因没付款对方不同意先开票。想在年底先计提费用,打算明年4月30号前付款,对方收到款后当月开票给我们,这样可以吗?
老师,我想做继续教育,信息已经采集了,继续教育在哪学习呀
老师,可以写具体一点吗?就做一次分录就可以吗?
你这里就是调整的 缴纳时 借,应交税费,明细科目 贷,银行存款
是只要做这两笔分录吗? 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—未交增值税 应交税费—城市维护建设税 应交税费—教育费附加 应交税费—地方教育附加 借:应交税费—未交增值税 应交税费—城市维护建设税 应交税费—教育费附加 应交税费—地方教育附加 贷:银行存款 老师,是以上这样的分录吗?
对的,就这样就可以啦
不需要通过应交税费—应交增值税—进项税额转出 这个科目吗?
不用,你直接用未交增值税核算就行了。
因为你这个是调整之前年度的,之前年度的转出未交增值税,本身就已经结转了。就不会有余额,所以说直接用未交增值税去进行调整。