增值税的会计分录主要涉及到应交税费科目。如果是销项增值税(即销售时产生的税),分录为:借“应交税费-应交增值税(销项税额)”,贷“主营业务收入”或“其他业务收入”。如果是进项增值税(即购买时支付的税),分录为:借“应交税费-应交增值税(进项税额)”,贷“库存现金”或“银行存款”。

老师,增值税留底退税的分录怎么写
老师,留底退税银行回单没有拿到的情况下是否可以做会计分录?
老师,有留底税额的情况下,月末需要做增值税处理吗?
请问老师,本月有留底,增值税结转的分录怎么写?
老师,我的增值税上月和本月都有留底,上月做的分录是 借:应交增值税—销项税额50 未交增值税—5(留底) 贷:应交增值税—进项税额55, 这个月依旧有留底,我怎么去做这个留底分录
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
月底增值税的结转分录呢
月底增值税的结转分录通常是将可抵扣的进项税额转出,用来抵减销项税额。分录为:借“应交税费-应交增值税(销项税额)”,贷“应交税费-应交增值税(进项税额)”。如果销项税额大于进项税额,差额部分则反映为应缴税费。如果进项税额大于销项税额,超出部分可以结转至下期继续抵扣或申请退税。