签订合同时: 由于未付款且内账需反映真实情况,可做如下分录: 借:管理费用 —— 咨询费 30000 贷:其他应付款 —— 咨询公司 30000 后续每年实际支付款项时: 假设每年支付 10000 元,第一年支付时: 借:其他应付款 —— 咨询公司 10000 贷:银行存款(或现金)10000。 第二年、第三年支付时分录相同。

你好,咨询下我公司前年购买设备,合同金额是2000万元,银行转账支付了1000万,剩余款项还未支付,即使是款项全部付清也无发票。如何做分录好。谢谢
老师,您好,我有如下几个问题想跟您咨询: 1、我们公司收到中关村拨付的专项支持资金20万,应该怎么做会计分录呀? 2、我们用这部分资金支付了相关人员的工资10万元,应该怎样做分录? 3、到了年底,这个专项资金还有10万,应该怎样做分录呀? 谢谢老师~~~
老师好,咨询一个问题,请知道的帮忙回复下,谢谢:我们公司接受(合同约定)甲方工抵房51万元,房子没有实际过户前找了一个买家45万卖出(钱给我公司了),损失6万,另外支付2万中介手续费。45万核销应收账款,损失6万和中介费2万如何做账啊?
老师你好,我想问一下,我公司为小规模企业,技术服务咨询公司,2024年1月,我公司收到一笔80的技术服务咨询费,二月我公司给另一公司付款10万的咨询费,也就是我公司的成本发票,3月我公司没有收到成本发票,3月做账需要成本暂估吗?如何处理,如何做会计分录
请问老师一个问题,我公司为小规模企业,2024年一月份收入85万,二月份我公司支付另一公司咨询费9万多并收到对方公司的发票,咨询服务费是我公司主营业务,我二月份的9万支出费用应该是我公司的成本发票,三月份我公司没有收到成本发票,请问,我公司可以在三月份做暂估成本60万的会计分录吗?感谢老师,做完这笔分录就可以季度报税了,有些不明白
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
这个咨询费是三年的,今年计入3万,那今年的管理费用不是增加了2万元?
同学你好 对的 是这样