你好!对于退货情况,你需要开具红字增值税专用发票来冲减原交易。首先,确保你的企业已经在税务局登记了开具红字发票的资格。然后,你需要通过增值税发票管理系统申请开具红字发票,提交相关的退货证明和原始蓝字发票信息。审核通过后,就可以开具红字发票了。

老师,我们10月收到普票,然后现在对方要退回去,是他们给我们开负数发票,我们这边需要红冲账务,我们这边收的这张发票需要操作什么吗?
我们给对方开专票,对方已经勾选了,才发现她们要的是普票,现在对方公司拿了一张(开具红字增值税专用发票信息表)来给我们公司叫我们给他们红冲了这张发票,我们应该怎么操作?原发票需要拿回来不?
老师,请问供货商那边12月给我们开了张专票,现在要冲红,跨月了,要我这边填红字申请,请问要怎么操作呢?
老师。我们9月份开了一张31710元纸质专用发票,对方还未认证,后面退货8277元,我要红冲退货这部分金额。红字要怎么开?
老师,我们收到 张专票,我们认证了,但是又要刚回去,我们这边也要在发票系统里开红字发票,然后对方再开红字发票给我们?我们这边不开,她那边也开不出来红字发票吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
增值税用途状态显示已确认,是不是对方已经勾选了?
是的,增值税发票的用途状态显示“已确认”通常意味着对方已经在系统中勾选确认了该发票,可以用于进项税额的抵扣。这表明发票已经被对方正式接收并用于会计处理。
那是要客户给我们开红字申请表,还是我们开红字申请表?
是你们这边需要开具红字发票申请表。在处理退货时,作为销售方,你们需要填写红字增值税专用发票信息表,并提交给购买方确认。确认无误后,再将该信息表连同其他必要文件一起提交给税务机关审核。审核通过后,你们就可以开具红字发票了。
还要送给税务机关审核吗?线上还是线下?
现在大多数地区支持线上操作。你可以通过增值税发票管理系统提交红字发票信息表,并进行线上审核。这样操作更为便捷,可以节省很多时间和资源。只需确保所有信息准确无误,按照系统提示提交即可。审核通过后,就可以在线上开具红字发票了。