同学你好 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入

老师,那个减免所得税优惠明细表,那个符合小型微企业所得税是怎么计算来填的呀
老师,我问下一般纳税人退伍人员可以减免增值税的,正常计提增值税了,会计分录这个减免的部分怎么做呀?
老师好 高新企业增值税的优惠额是记到营业外收入是吗,那附加税应收额的50%减免 ,也用算到营业外收入吗?具体的会计分录又有怎么做呢?
请问老师小规模企业减免增值税分录应该怎么做呀
老师好,请问企业有减免税款的优惠,减免的是增值税,那这个会计分录应该怎么做呀?
老师请问印花税是所有企业都减半征收么,谢谢
1月有利润,要在当月计提企业所得税吗,还是等到三月计提
老师 我们销售出库单是比如1月开发票开了3000片托盘 但是只出库了1000 片 那么我暂时先给凭证后面附1000 片出库单 后面几个月全部发完了我再把剩下的出库单 找到1月份凭证又给附上?
投资公司要注销了,但是长期股权投资不能全部收回,要怎么做账呢
老师 12月份的工资 没有发 我能不能做到1月份去
公户银行提现到库存现金,如何入帐?需要附一张收入凭证单和银行回单,还是只附一张银行支出回单?
老师,从上游公司外购的猪肉(就是超市卖的那种猪肉),卖给下游公司,目前是小规模免税,开的是免税发票,连续12个月销售额超500万还免税吗
老师,法拍了破产公司的土地,公告上显示有买方承担税费,买方都需要承担哪些税费,法拍价1535万,怎么做筹划能省税。河南省
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
那这个怎么跟增值税充抵呢?
贷方是计入“其他收益”或“管理费用” 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用或其他收益
上面有一条借应交增值税减免税款了,下面这个还要做借减免税款?
实务中 贷方一般是计入其他收益或管理费用。 分录是这样的 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用/其他收益 计入营业外收入不太准确 因为营业外收入是与企业经营活动没有直接关系的利得,而减免税款和经营业务相关。