你好!这笔款项如果是用于支付社保费用,可以在会计账目中记录为“应交税费-应交社保费”。确保款项的用途与记录相符,以便于财务报表的准确性和合规性。

你好,公司是新成立的,没有办理银行开户,但是为了申请资质,发生社保缴费2万多,工资没有发放过,这个分录要怎么做,如果做现金,是不是要多做一笔问法人借款,然后再用这个现金支付
老师您好,建筑劳务公司办理资质给资质人员交的社保要怎么做账务处理?养老和失业只交了7月份,工伤保险交了7月8月9月,单位和个人承担部分合计是53185.96元。 现在的情况是,代办说不能给这些人走工资申报个税, 我这边应该怎么做账务处理呢? 一开始是代办人在大厅用个人的卡给缴纳的7月和8月的社保费,在9月份,我在公户给他转了他交的相应金额。9月份是我在电子税务局从公户里扣缴的。
老师,我们公司是新开的,没有行业的相关资质,所以现在和客户的合作,都是找了另一个有资质的公司去签订的,客户会把钱付到这个有资质的公司。我想问下,客户把钱付到这个公司后,这个收入怎么样能合理合规的转入我们公司,然后我们发票和账务怎么处理啊?
老师好,公司办理资质需要给一些人缴纳社保但是没有实际工资发放,个税申报如何处理?
老师们早上好,我有一个疑难题需要老师们指教。我公司因业务需要办专业的资质但是本企业必须有有一定比例专业证书人才可以办理,为了应付这个我要求找了几个专业人并给这几个人必须交纳社保不发工资。请问根据这种情况下交社保的个人部分款我公司承担。我如何做账务处理?所得税汇算清缴时如何处理?谢谢
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
主要是,这笔工资一直是零申报 没有人员。是资质办理公司办理资质,然后交的社保
如果公司实际没有员工,但资质公司代表你们交了社保,这种情况需要注意可能存在的合规风险。建议核实资质公司的操作是否符合相关法规,因为通常社保的缴纳应基于实际雇员的在职情况。可以在账务处理时先将这笔款项记为“其他应付款”,同时进一步核查和确认具体情况。