同学你好 贷其他应付款就可以了

你好,公司是新成立的,没有办理银行开户,但是为了申请资质,发生社保缴费2万多,工资没有发放过,这个分录要怎么做,如果做现金,是不是要多做一笔问法人借款,然后再用这个现金支付
你好,老师。请问,法人拿了公司款,这个钱实际发了员工工资,实际上不欠啥钱了。但是账上一直显示有法人借款。这个能不能法人用现金一次给公司50万。法人是外国人。如果现金给的话,企业需要把现金存入银行吧,现金金额有些多了。怎么样平账呢?
你好老师,目前我们公司是按销售额分账两个人合伙公司。目前没有做银行,现金流水账,供应商和工厂的开支扣除,但是我想问问,有两个员工的社保没有扣除,社保是走公户的,发工资又没有扣除,主要是社保是员工主动购买个人全部承担。就是比如年薪12万,但是因为没有做现金和公户的流水账,发工资还是发的12万,年底了对账那这个社保该不该扣除员工的。
老师好呀,我想问下,就是我为了做成本进去,多做了几个人的工资,但是这个新公司呢还没有钱发,现在是做分录计提工资然后发放:借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,那等到真正有钱了发了,怎么做对冲,借:其他应收款,贷:银行(现金)这样嘛
老师你好, 我这边有一个小规模公司,开了2年多了,公司业务进账很少,然后现在公账上欠法人70多万,科目是,其他应付款—法人。 这笔账挂在账上一年多了,从23年初的40多万,到现在年尾的70多万,这个风险大不大? 如果风险大,可不可以法人不要了这笔款,直接做成实收资本。 如果做成实收资本,是需要缴印花费的对吧。 公司注册资本是100万,70万实收资本金没有超过认缴,那还需要去工商局或者税务局做什么相应的登记么?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?