同学你好 对的 是这样的
老师,印花税的应税金额是含税的进销项税额相加吗。
请问下印花税计税依据是什么啊 我公司一般纳税人 是不是销项不含税金额和进项不含税金额加起来的数
印花税的计税依据是不含税销售额+进项不含税额是对的吗?
老师,印花税的计税依据,是不是,进项和销项不含税金额相➕
印花税的征收,是按照进项发票不含税金额跟销项发票不含税金额,一起总计相加金额,作为印花税,计提依据吗?
劳务报酬年度不超6万,汇算清缴可以退之前预交的税款吗
符合小微企业,335,是按一年的总额数,还是从开业起到目前为止的总额数?公司2024年9月份成立
小便利店没有开发票没有成本票怎么申请第二季度的税呀,是从企业业务还是自然人业务进去
老师,今年第二季度个体户的税收政策是不是有变化呀
我给国外客户提供代理服务,国外客服享受我的服务也是在境内,我预收1000美元,当时的及期汇率是7,(1)我的借银行—美元,7000 贷预收账款7000,对吗?,(2)在资产负债表日时候,预收账款不会有汇兑差异对吗?(3)当我服务完客户。借预收账款7000,贷主营业务收入(7000/1.06) 贷销项税额(7000/1.06*0.06)
计提的集体福利费可以打给员工个人吗?打款给个人需要申报个税吗?
老师这里“不应当知道”是什么意思?
存货转投资性房地公允模式下贷方差是计入公允价值变动损益还是其他综合收益,我知道固定和无形转投房是其他综合收益。
老师小规模所扺扣的成本费用发票是价税合计额吗
个体户未达起征点减免的增值税额,如何做分录,这部分减免的增值税额需要缴纳经营所得个税吗
公司是生产出口企业,有出口销售,每月的出口销售额是不是也要和开具的内销相加作为当月的总销售额算进去呀?
同学你好 对的 是这样的
(购进的含税额+含税的出口销售额+含税的内销销售额)*千分之三,这样得出印花税计税依据是吗?
同学你好 这个是税额的哦 你都乘千分之三了
我没懂您的意思,这样计算错了吗?我这么计算最后得出是应纳税额
这个没错 这个算出来是印花税税额 不是印花税依据
上面打错意思了,是印花税的 应纳税额
是的 这个就是税额