同学你好 对的 是这样的

老师,印花税的应税金额是含税的进销项税额相加吗。
请问下印花税计税依据是什么啊 我公司一般纳税人 是不是销项不含税金额和进项不含税金额加起来的数
印花税的计税依据是不含税销售额+进项不含税额是对的吗?
老师,印花税的计税依据,是不是,进项和销项不含税金额相➕
印花税的征收,是按照进项发票不含税金额跟销项发票不含税金额,一起总计相加金额,作为印花税,计提依据吗?
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
听了建筑工程导学课,里面的案例南方公司是总包,专业分包和劳务分包,做账的思路是一样的吗,回答详细一点
表名是 重点税源企业基本信息表,这个表怎么查
老师,化肥厂向农户购买鸡粪,是开自购农产品发票吗
是小规模,销售额200万,是不是可以开一百多万的销售额的发票出去,然后别人开发票进来做成本抵扣
表名是 重点税源企业基本信息表,这个表在哪里查询
生产企业,老板要成本核算,怎么算
老师,开的发票是劳务:钟表加工,结转成本可以把自己购买组装的材料结转进去吧
公司是生产出口企业,有出口销售,每月的出口销售额是不是也要和开具的内销相加作为当月的总销售额算进去呀?
同学你好 对的 是这样的
(购进的含税额+含税的出口销售额+含税的内销销售额)*千分之三,这样得出印花税计税依据是吗?
同学你好 这个是税额的哦 你都乘千分之三了
我没懂您的意思,这样计算错了吗?我这么计算最后得出是应纳税额
这个没错 这个算出来是印花税税额 不是印花税依据
上面打错意思了,是印花税的 应纳税额
是的 这个就是税额