同学你好 借:应交税费-预缴增值税 应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 企业所得税 贷:银行存款 借:税金及附加(城建附加/印花税) 贷:应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 月末 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 /未交增值税 申报就填在附表四
老师,建筑行业本地工程,收到预收款是不是不需要计提预缴税款,因为可以次月缴纳,第二个月按照正常流程销项减进项交税就行了,异地工程需要当时缴纳,需要计提预缴税款么
外地预缴税款会计分录怎么做?当月预缴税款后,我计提当月税金要把外地预缴那部分减掉吧,转出未交增值税那一块也需要减掉预缴增值税那块吗
老师,请问下外地经营项目一定要预缴税款吗,比如我们从乙方专业分包方上又分包了劳务,乙方已经在当地预缴税款了,我们还需要在当地预缴税款吗,可以不预交税款吗?
工程是异地项目6月开票的,6月份未预缴,所以在申报当月税的时候缴纳了税款,分录是借:应交税费-各项税费 贷:银行存款,8月份预缴的进行了抵减,请问分录应该怎么做?
请问一下异地预缴的增值税附加税还需要计提吗,当月预缴当月缴纳的
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
老师您好,我们公司是小规模,在去年四季度的时候开了46万的发票交了增值税,在今年二季度你销售退回把这46万的发票其中的16万冲红,在二季度除了冲红的16万发票外,没有发生其他业务。请问这16万的增值税可以退吗?
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
老师,增值税是32136.45,城建税多少?教育费附加多少?地方教育费附加多少?
数电票下跨月的发票还能冲红吗
老师,您好,麻烦讲解下红色圈里面,6300是怎么算出来的,谢谢?
老师请问快账软件(在凭证列表中)因错了删除了3号凭证再重新录了3号凭证再插入到3号位置,为何进不去?麻烦老师教一下!谢谢
老师,这个题答案中的差额现金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折现系数是怎么出来的?
题94题,单位变动成本,最高产量与最低产量,怎么不对了
老师,7月没有发生销售,有计提所得税和计提城建税这个凭证吗?