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我想请问一下,在金蝶录入凭证后,现在还要不要做全部凭证审核,然后再过账的

2024-11-07 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-07 09:30

在金蝶软件中,录入凭证后一般建议进行全部凭证的审核,然后再进行过账。这样做可以确保凭证的准确性和完整性,避免会计错误。审核和过账是财务管理的重要步骤,有助于保持账目的规范和正确。

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快账用户8996 追问 2024-11-07 12:06

那过账后,我是不是要先计提工资,社保,税,然后自己录入分录,再在金蝶按结转操作,结转后怎么操作出报表

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齐红老师 解答 2024-11-07 12:09

过账后,确实需要先计提工资、社保和税金等相关费用。你可以根据实际计算结果录入相应的会计分录。在金蝶软件中,完成这些分录的录入后,可以使用“结转损益”功能自动完成费用的结转操作。 结转完成后,你可以在金蝶软件中选择相应的报表模块,如“财务报表”或“管理报表”,根据需要选择并生成如资产负债表、利润表等报表。这些报表可以帮助你更好地理解和分析企业的财务状况。

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在金蝶软件中,录入凭证后一般建议进行全部凭证的审核,然后再进行过账。这样做可以确保凭证的准确性和完整性,避免会计错误。审核和过账是财务管理的重要步骤,有助于保持账目的规范和正确。
2024-11-07
金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作,只有未经过审核的记账凭证,系统才允许修改,可以通过下列操作实现。 1.在凭证列表,选中需要反审核的凭证,然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项,点击这个菜单项就可以了。 2.打开需要反审核的凭证,点击“反审核”的菜单项。
2020-08-13
你好,是的,理解的正确
2021-01-08
这个不影响,你可以用不同时期的原始凭证生成一张记账凭证,这个是可以的,没问题的呀,不用把日期全部一一对应。
2022-05-13
你好!你第二个方法好像就没有去搞那个固定资产啊。
2022-05-23
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