是的,就是那样做的
老师,请问招待客户的机票,住宿什么的是记入销售费用招待费好还是管理费用招待费好呢
招待客人的住宿费入招待费吗?
老师请问招待客户的住宿费,可以直接计管理费用-招待费吗?
你好老师,招待领导住宿的费用,是入管理费用,业务招待费吗?
招待客人的住宿费记管理费用业务招待费对吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
老师请问公司和员工签订了私车租赁协议,然后直接拿着发票过来报销这样符合规定吗
需要签订租车协议,每月支付租金,租金不超过500元的,凭记载身份证号的收据支付租金,可以直接税前扣除。每月报销除年审的车船税,保险外的费用都可以税前扣除。
老师就是别超过500,也不用交税,员工给公司开收据直接税前扣除就行是吗?这个对每个月多少钱也没有什么规定是吧|?
是的,员工给公司开收据直接税前扣除就行。一个月不能超500
老师,请问那员工报销的时候要有什么公里数统计表什么的吗?还是说直接拿着油费的发票,领导签字就可以直接报销?
直接直接拿着油费,过路费等的发票,领导签字就可以直接报销
老师他们说要有健全的报销流程,什么审批证明或者私车统计用车表什么的,说如果只有发票这样公司政策不健全,那公司财务制度要写上私车公用具体报销政策,严格按照这个政策来吗?可不可以简化政策,就是在财务制度写上部门领导人签字,总经理签字就可以报销,财务制度就写相关里程数和费用由领导核定这样可以吗?
那个是内部管理问题,管理的目的就是防止他虚开发票来公司报销费用
老师,那税务上会管这些公司管理问题上的事吗?是不是只要有发票就可以,会计凭证就没有问题
税局会管内部管理,如果没有内部管理制度,税局会查是否虚开发票来报账?
老师这样是不是就得让加上私车公用公里数统计表
是的,那个是自己内部完事管理措施
老师请问这种发票能用吗?是不是不太清楚
可以做账的,只是不能抵扣增值税
老师您是说是普通发票的原因是吗?
是开的是经纪代理服务,不是客运服务,所以不能抵扣
老师就是说即使是专票开经纪代理服务也是不能抵扣对吗?但是我们小规模是不是不用管抵不抵扣的事
是的,就是那个意思的