是的,就是那样做的
老师,请问招待客户的机票,住宿什么的是记入销售费用招待费好还是管理费用招待费好呢
招待客人的住宿费入招待费吗?
老师请问招待客户的住宿费,可以直接计管理费用-招待费吗?
你好老师,招待领导住宿的费用,是入管理费用,业务招待费吗?
招待客人的住宿费记管理费用业务招待费对吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师请问公司和员工签订了私车租赁协议,然后直接拿着发票过来报销这样符合规定吗
需要签订租车协议,每月支付租金,租金不超过500元的,凭记载身份证号的收据支付租金,可以直接税前扣除。每月报销除年审的车船税,保险外的费用都可以税前扣除。
老师就是别超过500,也不用交税,员工给公司开收据直接税前扣除就行是吗?这个对每个月多少钱也没有什么规定是吧|?
是的,员工给公司开收据直接税前扣除就行。一个月不能超500
老师,请问那员工报销的时候要有什么公里数统计表什么的吗?还是说直接拿着油费的发票,领导签字就可以直接报销?
直接直接拿着油费,过路费等的发票,领导签字就可以直接报销
老师他们说要有健全的报销流程,什么审批证明或者私车统计用车表什么的,说如果只有发票这样公司政策不健全,那公司财务制度要写上私车公用具体报销政策,严格按照这个政策来吗?可不可以简化政策,就是在财务制度写上部门领导人签字,总经理签字就可以报销,财务制度就写相关里程数和费用由领导核定这样可以吗?
那个是内部管理问题,管理的目的就是防止他虚开发票来公司报销费用
老师,那税务上会管这些公司管理问题上的事吗?是不是只要有发票就可以,会计凭证就没有问题
税局会管内部管理,如果没有内部管理制度,税局会查是否虚开发票来报账?
老师这样是不是就得让加上私车公用公里数统计表
是的,那个是自己内部完事管理措施
老师请问这种发票能用吗?是不是不太清楚
可以做账的,只是不能抵扣增值税
老师您是说是普通发票的原因是吗?
是开的是经纪代理服务,不是客运服务,所以不能抵扣
老师就是说即使是专票开经纪代理服务也是不能抵扣对吗?但是我们小规模是不是不用管抵不抵扣的事
是的,就是那个意思的