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老师您好,小规模纳税人,因上季度4-6月增值税会计报税报多了2666.20元,所以我报7-9月时调整了正确的数减去上期报多的2666.20元,报税调整后那我帐上计提的增值税附加税就变计提多了,要不要管?还是我要冲掉多计提的?怎么做计帐凭证?

2024-11-08 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-08 11:14

如果账上计提的增值税附加税多了,需要进行调整。 调整多计提的增值税附加税的会计分录如下: 借:应交税费 —— 应交城市维护建设税等(多计提的金额) 贷:税金及附加(多计提的金额) 理由是,当发现前期计提错误时,应及时进行更正,以确保财务报表的准确性。通过冲减多计提的增值税附加税,使账上的税金及附加科目余额反映实际应缴纳的金额。

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快账用户8801 追问 2024-11-08 11:39

计提6133.91元,实交6107.23元,借:应交税费-应交增值税26.28 贷方呢?金额用红字对不对

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齐红老师 解答 2024-11-08 11:40

同学你好 贷方如果还是红字那你借方正数这个分录不平了

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快账用户8801 追问 2024-11-08 11:41

然后附加税也要按老师上面回复的冲减

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齐红老师 解答 2024-11-08 11:41

同学你好 对的 是这样的哦

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快账用户8801 追问 2024-11-08 13:31

那借方贷方都是红字吗

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齐红老师 解答 2024-11-08 13:32

我给你的是相反分录 这个是正数的

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如果账上计提的增值税附加税多了,需要进行调整。 调整多计提的增值税附加税的会计分录如下: 借:应交税费 —— 应交城市维护建设税等(多计提的金额) 贷:税金及附加(多计提的金额) 理由是,当发现前期计提错误时,应及时进行更正,以确保财务报表的准确性。通过冲减多计提的增值税附加税,使账上的税金及附加科目余额反映实际应缴纳的金额。
2024-11-08
你好,现在还没交款的话,可以把凭证重新调整下,将印花税计提到正确的金额,这样税金及附加也是正确的了,所得税也是计提正确的了。
2022-01-10
同学,你好 可以补计提473.33 你之前的计提分录发一下 摘要:补计提
2024-11-10
1,用以前年度损益科目调整的,需要更改 2,需要的,年报进行更正处理
2023-05-21
你好,你之前多交了税款吗?
2021-09-30
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