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公司取得了一张发票,23年的时候已经抵扣,税务局这边通知进项税转出在抵扣月份,并调增23年的所得税汇算对应的成本的金额,已经补缴纳了所得税,等过了一个月税务局这边又通知该张发票可以正常抵扣了,现在做账应该处理?

2024-11-08 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-08 14:17

你还回去更正申报,申请退税就可以

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快账用户6564 追问 2024-11-08 14:19

现在这张发票又在未勾选进项里边了

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快账用户6564 追问 2024-11-08 14:19

不能重新更正

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齐红老师 解答 2024-11-08 14:20

可以熊=从新更真的这个

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快账用户6564 追问 2024-11-08 14:23

重新更正的话不就是这张发票抵两次了嘛,不对啊

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快账用户6564 追问 2024-11-08 14:25

目前发票是在未勾选系统里,就跟其他未认证的一样。是不是之前8月份认证那次所有的成本应该也做红字负数处理

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齐红老师 解答 2024-11-08 14:36

如果在未勾选系统里,你可以勾选的

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你还回去更正申报,申请退税就可以
2024-11-08
对方欠税你们做了进项税额转出?
2024-03-19
就进项转出就是了哈,还有就是所得税重新汇算就是了。业务是真实的,不用调账
2022-02-21
你好,这个要看你去年是怎么做的这个凭证,就是这张发票是怎么做的凭证。
2024-10-12
你好     借以前年度损益调整贷进项税转出   应交税费-应交企业所得税      借营业外支出应交税费-应交企业所得税   应交税费-未交增值税贷 银行存款    然后补结转下进项税转出 。 借   进项税转出贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税  借  应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税   。最后把 以前年度损益调整余额转到利润分配-未分配利润去。   
2021-03-08
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