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金额是90万转在建工程
前期开办期间把预付供电局的押金1万元,错入到了在建工程科目,现要怎么调整,在建工程已结转到固定资产科目下并每个月进行计提折旧
1【单选题】企业对一条生产线进行更新改造。该生产线的原价为100万元,已提折旧为60万元。改造过程中发生支出30万元,被替换部分的账面价值15万元。该生产线更新改造后的成本为()万元A.65B.55C.135D.1502【单选题】企业对一条生产线进行更新改造。该生产线的原价为100万元,已提折旧为60万元。改造过程中发生支出30万元,被替换部分的账面原值15万元。该生产线更新改造后的成本为()万元。A.65B.64C.135D.1503【判断题《奇兵制胜1》P140】企业对固定资产进行更新改造时,应当将该固定资产账面价值转入在建工程,并将被替换部件的变价收入冲减在建工程。()
停车场主体由亊业单位建设的,交给甲公司管理运营,现甲公司改造路面25万,做在建工程科目,绿化50万做在建工程科目,监控设备1万,做在建工程,在建工程已经完工,这如何结转固定资产?
停车场主体由亊业单位建设的,交给甲公司管理运营,现甲公司改造路面25万,做在建工程科目,绿化50万做在建工程科目,监控设备1万,做在建工程,在建工程已经完工,这如何结转固定资产?做一张卡片还是分几张卡片几种资产?
税务师停车场主体由亊业单位建设的,交给甲公司管理运营,现甲公司改造路面25万,做在建工程科目,绿化50万做在建工程科目,监控设备1万,做在建工程,在建工程已经完工,这如何结转固定资产?
老师您好!请问每年12月末,如果往年是亏损的,那么需要在12月末,做结转以前年度本年利润吗,谢谢
老师,工商年报里的社保单位缴费基数包不包含欠缴的月份,还有参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额包不包含地方附加医疗保险的,为什么系统带出来的数据是已缴费的数据,,可以按这个申报吗,后面被抽查到会核实社保的这个数据吗,还有我们欠缴的社保现在已经补缴完了,那这个数据要怎么填。请老师具体说下
老师,您好,卖西药的电商,增值税税负率大概多少
中级只做电子题库和协议班老师布置的题的题能通过考试吗?三科
老板说有一个员工个人承担的社保和个税都公司承担,这个工资怎么申报?账务怎么处理啊?
公司名下有套房子,准备卖房,是不是直接给公司过户了就行了,也不用缴税,谢谢老师
老师好!我查询不到开具
老师能您好,请问我们企业是服务行业对外开具6%点发票,现在公司租赁办公室,对方开给我们13点的专票好抵扣吗?
老师,为啥土地是无形资产呢?它不是有形态的吗?
老师,我想问一下,就是,如果一开始公司的股东们都是非货币的形式投资,那公司岂不是没有钱运营了呢?
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借在建工程90累计折旧10贷固定资产100 是这样吗?
是的,就是那样做的哈
公司运营的充电桩已经开始运营,现在发现供应商的桩体质量问题需要退回,发票也红冲了,然后我们再另外买桩体安装后运营,那么我账上怎么做?
原分录: 借在建工程—电缆20万 在建工程—桩体50万 在建工程—施工费10万 贷银行存款 借固定资产80万 贷在建工程—电缆20万 在建工程—桩体50万 在建工程—施工费10万 借管理费用—折旧费2万 贷累计折旧2万
请老师帮忙写一下所有分录,谢谢
就是你前边做的 借在建工程90 累计折旧10 贷固定资产100 还有啥分录要做呢?
发票我们没有抵扣,发票红冲,桩体退货,固定资产转入在建工程后,做相应红字凭证吗?
是的,冲固定资产的原值就是
已经提了折旧,怎么处理?这一点没明白
都负数红冲 借:固定资产 贷:应付账款 借:成本费用 贷:累计折旧