你好,你停车场是一个地下室的还是一个地面上的 地面的话都是无形资产。
甲公司是一家化工企业,为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2×19年1月经批准启动硅酸钠项目建设工程,整个工程包括建造新厂房和冷却循环系统以及安装生产设备等3个单项工程。2×19年2月1日,甲公司与乙公司签订合同,将该项目出包给乙公司承建。根据双方签订的合同,建造新厂房的价款为6000万元,建造冷却循环系统的价款为4000万元,安装生产设备需支付安装费用500万元。建造期间发生的有关经济业务如下:(1)2×19年2月10日,甲公司按合同约定向乙公司预付10%备料款1000万元,其中厂房600万元,冷却循环系统400万元。(2)2×19年8月2日,建造厂房和冷却循环系统的工程进度达到50%,甲公司与乙公司办理工程价款结算5000万元,其中厂房3000万元,冷却循环系统2000万元。甲公司抵扣了预付备料款后,将余款通过银行转账付讫。(3)2×19年10月8日,甲公司购入需安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为4500万元,增值税税额为585万元,已通过银行转账支付。(4)2×20年3月10日,建筑工程主体已完工,甲公司与乙公司办理工程价款结算5000万元,其中,厂
停车场主体工程由事业单位甲建齐移交给国企乙,乙在使用过程中发生一些工程支出做的在工程,如,1、路面拆迁及恢复工程(工程款为1.6万结算审计5千),2丶吊车服务费500元,3、消防给水安装12.5万(工程款及费用),4、电信专线服务费700元,5丶网格线与指示牌万费9100元,6丶市电引入改造工程4000元,7、监控系统增项工程3500元,8、道路硬化工程34万(工程款及费用)、9、挡车道损坏施工工程3.8万(工程款及费用丶10丶绿化景观提升工程48.5万(工程款及费用)、11、更换围栏工程5.5万(工程款及费用),,这都做的在建工程(对吗?),如何转固定资产:?
老师停车场主体工程由事业单位甲建齐移交给国企乙,乙在使用过程中发生一些工程支出做的在工程,如,1、路面拆迁及恢复工程(工程款为1.6万结算审计5千),2丶吊车服务费500元,3、消防给水安装12.5万(工程款及费用),4、电信专线服务费700元,5丶网格线与指示牌万费9100元,6丶市电引入改造工程4000元,7、监控系统增项工程3500元,8、道路硬化工程34万(工程款及费用)、9、挡车道损坏施工工程3.8万(工程款及费用丶10丶绿化景观提升工程48.5万(工程款及费用)、11、更换围栏工程5.5万(工程款及费用),,这都做的在建工程(对吗?),如何转固定资产:?
县里建的丁字路口停车场交给公司管理运营,后公司又发生了多项支出做到在建工程里了如何转固定资产,是每项每项转吗?情况如下,1、监控系统增加工程金额额0.4万,2、道路硬化工程款及费用34万,3、挡车道损坏施工工程及费用3.8万,4、景观绿化款及费用48万,5、更换围栏工程款及费用5.5万,6、消防给水安装12万,7丶水泥路面修复1.8万,8、吊车服务费0.05万,9、网格线及指示牌1万,10、电线专线服务费0.08万,11、市电引入改造工程0.5万,己完工使用这如何结转?
停车场主体由亊业单位建设的,交给甲公司管理运营,现甲公司改造路面25万,做在建工程科目,绿化50万做在建工程科目,监控设备1万,做在建工程,在建工程已经完工,这如何结转固定资产?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
就是它没有建筑物,只有场地。
停车场,停车用的
银行做无形资产里面的。