一般纳税人在销项税额大于进项税额的情况下,确实需要缴纳增值税的差额。至于月末是否需要转出,这指的可能是会计处理上的转账操作。通常,你需要在月末将应交税费-应交增值税(销项税额减去进项税额)做相应的会计分录,确保账务的正确性。
请问老师,一般纳税人,增值税(销项税额)大于增值税(进项税额),月末分录需要做哪些?
一般纳税人进项税额大于销项税额,月末需要做增值税的结转吗?
老师,一般纳税人当月进项大于销项,还需要做这一步分录吗?借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项
你好,问题1增值税月末销项大于进项,需要把余额转到未交增值税对吗?问题2进项大于销项需要结转到未交增值税里吗?
老师一般纳税人,进项大于销项,需要结转增值税吗,年末怎么结转进销
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
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老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数