你的会计处理基本正确。当你支付给另一个服装公司的加工费时,应该借记“主营业务成本”并贷记“应付账款”。而你向客户开具的服装加工费发票,则应借记“应收账款”并贷记“主营业务收入”。至于“应交税费”,通常是指增值税等相关税费的处理,这部分根据实际开票和税率来计算借贷。
老师 老师我们是中央空调安装工程,我们给客户开票空调可以开但是加工的材料没有少,我们可以让一个劳务公司给开安装费过来进项票然后我们再给客户开维修的进项票吗?怎么处理好?
老师好,我刚来这个公司上班,公司是饲料加工厂,平时都是客户把原材料发到我们公司,我们负责加工,然后加工好,代客户发给他的客户,然后他再给我们结加工费,请问老师我的账务应该怎样处理?比如,收到原材料怎么做,领料加工生产怎样做会计分录,完工产品入库怎么做?然后把完工产品发给客户怎么做?客户给我们结加工费怎么做?我们水电费,员工工资,包装费,运费,麻烦老师,教教我这些分录都怎么做?
您好,公司是建筑装修公司,我们工地有很多个人的包工头,我们给了工程款,但是他们没有办法提供发票给我们,然后就有一家A公司,自由职业者包工头和A公司签合同,去管理他们。然后我们把钱打给这个A公司,A公司再把钱打给包工头们,然后他们就开具的6%的发票给我公司。开具的税收编码都是企业管理服务。开具的发票如:*企业管理服务*劳务外包服务费、*企业管理服务*项目管理、*企业管理服务*保洁服务、*企业管理服务*企业管理服务。 这几个发票入账应该计管理费用-服务费,还是主营业务成本呢?
老师我们服装公司做加工也做成品,加工就是别人提供材料,我们也就是弄点辅料,赚取加工费,成品就是我们自己买材料然后销售给某个公司,这样结转成本时我都入库存商品贷生产成本可以吧
老师,我们是家装公司,主营做定制家具衣柜。偶尔接到全案家装,硬装软装就都做。不过硬装我们是包给一个人。他可以给我们开工程服务的发票,这个成本。我怎么结转?合作商开具发票时,借工程施工 贷应付账款。月底结转,借其他业务成本 贷工程施工 。付硬装款,借应付账款 贷银存 可以这样吗?
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,