您好,从9月就开始摊销,没有付款的,这些金额也是确定的,选暂估记入 借:长期待摊费用 贷:应付账款 发票来了先冲回上面分录 借:长期待摊费用(负) 贷:应付账款(负) 再按发票做分录 借:长期待摊费用 进项税 贷:应付账款
老师,我们之前没有会计,没有做账,也没有用财务软件,现在我要建账,但是出现了一个问题,我是从今年一月份的账开始捋的,有一笔房租,是拖欠的(是在1月份的时候把去年剩余的房租都补交给房东的),但是这一笔业务真的让我很头疼,如果全部记成管理费用,那会影响当期利润,但是只记本期的费用,银行存款余额又对不上,记成长期待摊费用,但是又是去年的,早就摊销完了
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
请问老师,发生装修改造的长期待摊费用,前期只支付合同金额的97%,有3%质保金一年后支付,对方也没有开这3%的发票,待支付时才开这3%的票给我司,前期97%的部分已经在开始每月计提摊销了,那这3%部分的长期待摊费用支付后,金额怎么计提摊销呢?是从支付开始算还是和那97%一样的时间计算摊销费呢?谢谢
老师,新公司9.26注册,到目前为止还未投产,筹备期间在一家五金店分批次购买了安装简易房的材料及机器设备上的一些小配件,加起来一共17508元,但这些我分不太出来,公司小,没有仓管,怎么入账?简易房达不到固定资产,想计长期待摊费用,借:长期待摊费用,贷:银存,分3年摊销可以吗?从哪个月开始摊销比较好?
老师,我宴会中心重新装修花的装修费用我全部放在长期待摊费用里了,但还有些尾款没有付清,9月已经在营业了,请问我摊销时从什么时候开始比较好?如果从9月营业这个月开始摊销,那些还没有付的款到时付了,摊销又怎么摊呢?
老师 我想问下做外账一般平常报销的都挂其它应收老板那里 那个科目的年底或者汇算的时候那个余额怎么办呢
请问加工行业这样做对不
本来应该香港公司支付的运费一直是由老板的私人账户在走账。这个香港公司汇丰流水上没有,如果开了形式发票,能算做香港公司的费用么
老师请问收到采购商品销售折让的发票,应该怎么入账?是冲减库存商品还是冲减主营业务成本?
我是一个刚开始创业的人,一个公司合法合规的话,要需要做那些申报呢,都有一些啥项目。也就是平时代理记账的内容有哪些。
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
哪些行政复议案件不适用调解
我们只是内部做账,那我可不可以先按实际付了款的长期待摊费用的总额先摊销,后面如果付了款增加长期待摊费用的总额,再在增加的总额的基数上继续摊销?只不过每个月的摊销额会不一样而已,可以吗?
您好,也是可以的哦,只是老板问到为什么我们每月摊销不一样,我们还得解释
还有摊销时间的问题,营业了就必须摊销了对吗?如果放到2025年1月份再摊销不知道合理不?
您好,可以的,因为先不减少利润,税务方面是没有风险的,再说咱是内账也不报税